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兴银理财:全面提升内部控制水平 推动理财业务行稳致远
东南网龙岩7月8日讯 2022年,《理财公司内部控制管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2022年第4号,以下简称内控新规)发布,旨在推动理财公司建立健全统一规范的内控标准,发挥理财公司内控防线作用,持续强化风...……更多
...保局、国家中医药局联合印发《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》。《意见》要求,坚持公益性原则,全面规范公立医院经济活动及相关业务活动,建立健全科学有效的内部制约机制,持续优化公立医院内部控...……更多
...但部分商业银行未能及时根据经济环境的发展制定相应的内部控制制度,也未能根据社会需求的变化及时更新制度,风险控制管理的具体流程不够清晰,不利于商业银行的发展。 (三)内部控制体系建设不够完善部分商业银行全...……更多
...《上海分行2023年内控管理规划》和《上海分行持续健全内部控制 开展强化评价工作的方案》,对近年来经营和管理内部控制环节暴露的问题进行全面梳理,并将易发、频发等薄弱环节作为强化内部控制工作的切入点,组织开展...……更多
...展步伐。想要提高企业的综合竞争实力,需要强化企业的内部控制管理,对海量数据材料进行统计与分析,应用科学的文件储存方式,保证数据传输的稳定性与安全性,加强企业各部门之间的交流与合作,为企业持续发展创造良...……更多
四川新闻网消息为进一步提升行政事业单位内部控制管理水平,加强廉政风险防控机制建设,洪雅县财政局通过“三举措”做好2023年度行政事业单位内部控制报告编报工作。科学安排部署,提高编报效率。洪雅县财政局高度重...……更多
工行临沂兰山支行项目贷款增长势头强劲
...式,提高员工风险防控意识和识别能力。同时,加强信贷内部控制,对信贷关口与阀门严格风险管理,保障信贷业务的合规性和风险的可控性,确保信贷业务行稳致远。(通讯员 梁克水 彭亚洲)责任编辑:王军 ……更多
商河农商银行\\\
...道防线责任。二是加强协同发展。发挥风险管理部门牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估等职能,是有效促进一、二、三道防线风险管理工作协同开展,提升农商银行风险防控水平的关键环节,统筹推进一、二、...……更多
贵阳银行回答投资者风险管理体系等问题
...场平稳健康发展。 5.贵阳银行是否采取了一些措施来加强内部控制制度的建设和实施?公司是否进行了内部控制的自我评价报告和内部控制审计报告?如果有的话,能否介绍一下这两份报告的情况,以及公司在内部控制方面的改...……更多
...司在内控机制管理创新上下“硬功夫”,建立管理科学的内部控制体系,形成有效的内部控制工作监督机制,提升分公司干部、员工的法律意识和风险防控能力。分公司建立全员参与、全业务覆盖、全过程管控的内部控制实施体...……更多
内控不完善被责令改正,去年预亏9亿,“肝素龙头”海普瑞年关难过
...管理、资金付款的授权及审批、内部资金调拨等方面存在内部控制制度不完善、执行不到位情形,国内最大的肝素企业海普瑞收到《关于对海普瑞药业集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》(以下简称《决定书》)。上述...……更多
内控存重大缺陷,子公司构成单位行贿罪,聚光科技遭深交所公开谴责
...件中指出,聚光科技未能遵守法律法规和本所业务规则,内部控制存在重大缺陷,未能对子公司形成有效管理控制,致使云南聚光向国家工作人员行贿,以非法手段谋取不正当利益,构成单位行贿罪;叶国兵作为直接负责的主管...……更多
因投行类业务内控不完善等,万和证券被暂停保荐、承销业务3个月
...发现万和证券存在两方面违规行为:一是投资银行类业务内部控制不完善,内控监督缺失,整体内控建设和规范性水平较低。存在内控组织架构不健全、内控部门履职不到位、未按规定建设使用工作底稿电子化系统、未严格落实...……更多
金融监管总局:依法整治融资租赁业务乱象,严禁将古玩字画等...
...建立健全“三道防线”,有效落实业务部门的主体责任、内部控制和合规管理部门的管理责任以及内部审计部门的监督责任,发挥三者之间制衡约束作用。在规范融资租赁经营行为方面,《通知》要求,金融租赁公司要提升服务...……更多
开年后2家投顾公司被罚:云掌数科分公司因内控不到位等被暂停新增客户半年
...称“云掌数科”)合肥分公司存在三方面违规行为:一是内部控制执行不到位。二是营销推广活动存在夸大、误导性表述。三是个别未在中国证券业协会登记为证券投资顾问的人员开展板块和大盘分析直播活动。“以上事实有公...……更多
因投行类业务内控不完善被罚后,万和证券招聘分管投行副总裁
...,证监会发布公告称,由于万和证券存在投资银行类业务内部控制不完善等违规行为,决定对万和证券采取责令改正,及在2023年10月16日至2024年1月15日期间,暂停万和证券保荐和公司债券承销业务的监管措施。值得一提的是,今...……更多
...迈上新台阶夯实了基础。下一步,生物局将全面落实各项内部控制制度,不断健全事前防范、事中控制、事后监督的内控机制,切实将内控要求融入各项业务工作全过程、各方面,进一步规范权力运行,确保财政资金安全、完整...……更多
因债券承销业务内控不足 川财证券遭监管出具警示函
...财证券存在公司债券承销业务个别项目尽职调查不充分,内部控制、风险控制有效性不足等问题,违反了相关规定,决定对川财证券采取出具警示函的行政监督管理措施。 ……更多
...开展贸易业务。江西证监局指出,上述行为不符合《企业内部控制应用指引第6号--资金活动》(财会【2010】11号)第十四条、第十五条的规定。诚志股份未在2015年和2016年年度报告及内部控制评价报告中反映上述情况,不符合《...……更多
龙图光罩前董秘的高薪与被警示:扩产能存疑,内控不规范偏多
...轮问询函中,围绕龙图光罩股东及股权变动、公司治理与内部控制规范、收入与客户、资金流水等问题被上交所多重关注。业绩表现不错,2023年预计大增龙图光罩主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售,产品广泛应用于...……更多
商河农商银行开展信息科技内部控制评价自查活动
鲁网12月13日讯商河农商银行为全面评估信息科技条线内部控制运行状况,查找短板弱项,及时堵塞漏洞,进一步提升内部控制水平,根据省联社全省农商银行信息科技条线内部控制评价通知要求,商河农商银行组织辖内开展了...……更多
北京银行:发布2023年内控评价报告 整体状况良好
...公告,表示北京银行股份有限公司对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价,不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。此次评价范围包括总行部门、分支机构及并表附属机构,涉及内...……更多
...点的高校数字治理建设项目。“数智化大内控体系”是以内部控制理论为基础,以数字治理为手段,从高校内部治理体系建设的实际需求出发,突破传统内部控制范畴,从组织战略与核心价值实现的更宽视角,全方位整合经济活...……更多
薛城区人民医院召开内部控制体系建设工作推进会议
鲁网6月29日讯(记者 张刚)6月26日,薛城区人民医院召开财务规范及风险点控制会议,院领导班子成员、外聘财务专家以及职能科室负责人等参加会议。会议进一步强调了内控体系建设的重要性,明确了下一步的工作方向和工...……更多
...“头雁”作用。一是分行通过党委会推动解决合规管理、内部控制、问题整改等重点问题,研究落实具体合规工作举措,提升全行内控合规管理水平。二是分行高层以身作则践行风险合规文化理念,分行行长将合规管理工作纳入...……更多
民生银行淄博分行组织召开全面内控检查启动会
...各部室和经营机构要通过本次内控全面检查对员工管理和内部控制情况进行一次深入“体检”,着力发现隐患、查找漏洞、揭示风险;四是强化整改,确保责任落实。用系统化思维做好检查、评估、整改、提升,建立问题台账,...……更多
江河纸业内控不规范,财务数据存疑
...题监管趋严。2022年11月25日证监会通报证券公司投行业务内部控制及廉洁从业专项检查情况,对违规问题多、情节严重的华金证券,采取责令改正、暂停保荐和公司债券承销业务3个月的行政监管措施。12月2日,中证协发布《证券...……更多
...威企业咨询组织了一场内控培训会,帮助企业进一步推进内部控制体系建设工作,有效提高公司中高层管理人员的内控意识。“此次处罚可能成为公司发展的助推力,预计后续公司治理将得到明显提升。”对此,有业内专家表示...……更多
...建设,通过邀请专业机构进行内控培训等方式,增强了对内部控制的监管,提高了规范运作水平,有效防范了各类风险的发生。经过一年的努力,公司的经营状况已经企稳,基本面逐步向好。随着公司整改工作的深入推进,金通...……更多
进出口银行:2023年下半年问责相关责任人387人次
...;将内控评价指标体系扩展至覆盖集团各机构,持续评估内部控制设计和运行有效性,查找缺陷、堵塞漏洞,促进内部控制体系不断完善。五是严肃问责,形成震慑。2023年下半年,针对内外部检查发现问题,共问责相关责任人38...……更多
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