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泗阳农商银行创新方法推动审计提质增效
...挥审计“第三道防线”作用为主线,创新审计方法,强化内部审计监督。该行将“道、法、术、器”运用于审计全过程,共同构成了其审计工作的核心框架与体系,有效推动审计工作提质增效,为该行稳健发展提供了有力的保障...……更多
本文转自:人民网日前,中国内部审计协会主办的全国内部审计先进集体和先进工作者表彰大会在京召开,福建海峡银行获评“2020-2022年全国内部审计先进集体”称号,该表彰三年评选一次,海峡银行是本次评选中福建省银行...……更多
...题,在单位内部广泛征求意见建议,探索破解问题的有效路径。同时,与省市审计机关相关业务处室深化交流,上下联动,坚持用“一盘棋”思想一体化推动相关机制能落地、可实施。坚持精准解决问题。制订针对性整改措施,...……更多
谢娟 焦作市基本建设工程预决算审计中心在协同治理的时代,体育赛事审计监督作为一种重要的管理工具,逐渐受到了越来越多的关注。协同治理视域下,体育赛事不仅仅是一场比赛,更是一个庞大的体系,需要多方合作、监...……更多
...和改审“五审联动”监督贯通体系。率先推行国家审计、内部审计和社会审计“三审协同”并试点成功。与自然资源等多个部门建立多审协作机制。监督贯通做法被纳入德州市“十大集成改革”事项。打造“常态化智慧经济体检...……更多
深圳证监局约谈“四大所”负责人,推动营造良性审计执业生态
...进一步加强财会监督工作的意见》《关于进一步规范财务审计秩序促进注册会计师行业健康发展的意见》,督促辖区执业审计机构增强风险意识和责任意识,勤勉尽责履行资本市场“看门人”职责,深圳证监局积极作为,近期集...……更多
2022 GOLF+ IT新治理领导力论坛主论坛举办
...由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会主办,中国内部审计协会、中国互联网协会信息技术(IT)风险治理工作委员会支持的“2022 GOLF+ IT新治理领导力论坛”主论坛以线下和线上直播形式举行。中国通信标准化协会副理事...……更多
...人民负责……”近日,记者见到市审计局经济责任审计和内部审计指导办公室主任曾金鸾时,她正忙于一项国有企业运营管理及改革发展专项审计调查工作。2006年,曾金鸾从南京审计学院国际审计专业毕业后,就职于毕马威华...……更多
国有企业总审计师制度的济南实践
...属企业中新增了一个岗位——总审计师。为了加强国企的内部审计,2023年,济南市实施市属企业总审计师制度。去年3月,14位市属企业总审计师一次性配齐,实现市属国企全覆盖。14家市属企业全覆盖截至2022年底,济南市市属...……更多
官方:强化上市公司及拟上市企业内控建设
...市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)》(下称《通知》),对拟上市企业发行审核阶段报送财务报告内部控制审计报告作出规定等。《通知》共七条,主要包括:第一条对各上市公司持续...……更多
...农商银行以新质生产力培育为导向,健全完善高效有力的内部审计体系,提高审计人员数据审计思维,强化数据资源分析,建立联动响应机制,着力“数据赋能”,开启审计体系数智化蝶变。一是打造数字审计人才矩阵。综合运...……更多
...员 白金钰 郭冬梅日前,山东省审计厅发布《关于2023年度内部审计工作规范化建设示范单位创建情况的通报》,山东省公安厅等80个单位被认定为首批全省“内部审计工作规范化建设示范单位”。开展内部审计示范创建活动,对...……更多
...用还没有得到充分发挥;三是审计监督不充分,民营企业内部审计部门隶属于财会部门或由总经理负责管辖,受限较多无独立地位,外部审计仅把财务报表的合法公允作为评价标准,也很难起到监督公司财务的目的。徐汇检察院...……更多
强化监督力量,助推强市建设——“1231”工作法助力临沂审计监督提质增效
...财政审计、经责审计、民生审计、国企审计、投资审计、内部审计等方面精准发力,提前谋划、精心实施全市统一组织的56个审计项目,确保审深审透、审出成效,推动被审计单位堵塞漏洞、规范管理,在促进政策措施落实、维...……更多
...审计人员的职业胜任力在保障审计事业高质量发展和提升内部审计组织价值方面发挥着重要作用。基于新时代、新阶段对审计工作提出的新要求,各级审计机关应高度重视审计人员的职业胜任力培养工作,不断重构审计人员的职...……更多
...风险防控要求日益严格的背景下,镇江农商银行积极探索内部审计创新,引入“人本审计”理念,推动审计工作从传统“查账”模式向“查人”模式转变,全面提升审计效能,赋能高质量发展。以“人”察行,重塑审计视角。将...……更多
年报季临近,多地证监局行动!
年报季临近。为压实年审机构责任、提升年报审计质量,近期,多家证监局纷纷行动,约谈或召集会计师事务所。有的通报辖区财会监督情况,明确年报监管要求,传导从严监管压力。有的要求年审机构要切实发挥资本市场“...……更多
...时察觉并纠正内部控制中存在的漏洞和问题。部分企业的内部审计部门在职能设置上存在局限,审计范围过于狭窄,审计标准不够清晰明确,这直接影响了审计工作的质量和效果,导致审计职能弱化。另一方面,缺乏有效的信息...……更多
...协同,该县纪委监委主动与巡察、审计机关联动,采取“内部审计+专项审计+机动巡察”方式,对26所有学生食堂的学校开展“嵌入式”监督,发现问题线索100余条。坚持“零容忍”查处侵害群众利益问题,严格对标违规使用营...……更多
...避免权力集中,减少舞弊风险。加强审计工作。定期开展内部审计和外部审计,发现并纠正财务管理中的问题,确保财务报告的真实性。(四)信息与沟通的优化建立高效的信息传递机制。确保财务信息在集团公司内部的及时传递...……更多
开年4天监管已“点名”5家会计所:立信遭警示,天健被谈话
...限公司,下称“卧龙地产”)2022年财务报表及内部控制审计项目中,存在六方面问题:一是控制测试程序不到位,二是贸易业务收入审计程序不到位,三是存货主要品种审计程序不到位,四是房产项目存货跌价测试审计程序不...……更多
...量,提升国有企业常态化监管力度,建立健全国家审计、内部审计、社会审计“三位一体”系统整合机制,实现内外贯通,形成国企审计监督合力。同时,该局运用县委审计委员会和经济责任审计联席会议平台,加强与国资、纪...……更多
新质生产力下的财务审计创新发展研讨会在太原成功举办
...投资促进局、山西省会计学会、山西省审计学会、山西省内部审计协会联合主办,由《会计之友》杂志社承办。研讨会旨在深入贯彻山西省委、省政府的战略部署,进一步推动招商引资、对外合作与投资促进工作,助力山西在投...……更多
...众获得感、幸福感和安全感的有力支撑。自2021年起,市审计局围绕市属公立医院落实药品耗材集中采购、医疗服务价格改革、医保支付方式改革等各项医改政策情况和运营管理能力提升情况,连续3年对市本级公立医院开展审计...……更多
...收集、分析和报告,为风险管理决策提供支持。(五)加强内部审计监督 建立健全内部审计制度,明确内部审计的职责权限和工作流程。内部审计应独立于企业的经营管理活动,对企业的财务收支、资产管理、内部控制等方面进...……更多
...报表格、上报整改资料和现场检查相结合方式进行。一是内部审计管理问题“回头看”。主要针对医院党委对内部审计工作领导、审批审计项目计划、督促审计整改及治理体系完善方面;内部审计体制机制制度健全规范方面;内...……更多
浅谈公司治理结构优化与企业可持续发展
...预警机制,以便及时发现潜在的风险点。同时,建立健全内部审计制度至关重要,它能够通过定期和不定期的审计活动,确保各项业务流程和财务报告的准确性与合规性。通过这些措施,企业能够有效地防范和控制经营风险,从...……更多
江南时报讯 长期以来,农商银行内部审计管理作为第三道防线,在经营和管理中发挥了重要的作用。通过评估和监督农商银行内部控制体系,发现和解决潜在的风险隐患,提高了运营合规性和风险可控性,增强了管理水平和竞...……更多
...丽红 李开欣)河北工艺美术职业学院深入落实教育系统内部审计工作要求,聚焦权力规范运行,强化制度建设,注重统筹协调,构建完备体系,切实发挥内部审计在促进依法治校、加强内部控制、规范财经管理、提升管理绩效...……更多
...制度建设、创新技术手段、加强团队建设协同发力,推动内部审计工作提质增效。在制度建设方面,该行以筑牢审计工作根基为目标,深入分析现有审计制度的优劣势,结合金融行业监管要求与市场变化趋势,围绕内部审计章程...……更多
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