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为认真做好审计整改下半篇文章,扎实推进“心连心走基层,面对面解难题”工作。近日,湘潭市审计局组织开展对去年接受交叉审计的15家公立医院开展审计整改“回头看”。
此次“回头看”,以审计指出问题为主线,以整改结果为评价内容,针对去年内部交叉审计结果和审计指出的相关问题,按照“四个方面十四个点”,采用填报表格、上报整改资料和现场检查相结合方式进行。一是内部审计管理问题“回头看”。主要针对医院党委对内部审计工作领导、审批审计项目计划、督促审计整改及治理体系完善方面;内部审计体制机制制度健全规范方面;内部审计准则落实和内部审计职业化建设方面;内部审计机构建设及人员配置、内部审计工作独立性及内部审计人员六项权利保障方面;内部审计工作开展及规范化程度、外委审计质量控制等方面。二是全面预算管理问题“回头看”。对照国家卫健委2020年30号文件,主要针对审计指出普遍存在的预算编制四个方面问题,检查预算编制流程和预算范围、预算执行和预算约束、预算报告和分析制度三个方面问题的整改情况。三是履职审计整改问题“回头看”。主要针对审计整改机制不健全、整改标准不清、整改工作开展不力、追责问责力度不大、整改纠正整章建制不完善等问题开展“回头看”。四是遵守财经纪律问题“回头看”。针对审计指出的财经纪律方面具体问题开展“回头看”,促进规范医院系统财经纪律秩序。
此次审计整改“回头看”情况,将作为各单位年终评选“五好”内部审计机构的重要依据。通过开展“回头看”,形成内部审计工作闭环效应,促进进一步开发和利用好内部审计成果,推动内部审计成果落实落地,确保内部审计发现的问题真解决、见长效,为促进湘潭市公立医院高质量发展贡献内审力量。(湘潭市审计局 王海文)
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快照生成时间:2024-08-12 18:45:02
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