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玉环:国资监管注入“廉”动力
本文转自:台州日报“管家”破难 内审纠“症”玉环:国资监管注入“廉”动力台传媒记者张 荣 曹思思一批价值7.6万元固定资产报废无完整手续,一笔1000多万元应收账款未入账……在对玉环某国有企业内部审计中,玉环市国...……更多
...叉审计,实现了审计成果“一果多用”。同步培训,提升内审工作质效。选调国有企业内审人员编入各审计组,坚持实战与培训相结合,由审计组内业务骨干进行手把手的“传帮带”,着力提升内审人员业务水平和解决实际问题...……更多
浙江国企总审计师数量为何这么多
...无疑将发挥积极作用。以往,部分国有企业没有专门开展内审工作的人员,或者会把内部审计工作当作财务工作,很多内部审计工作的职责和人员,与财务部的混在一起。现在,内审机构由总审计师负责并在党委领导下开展工作...……更多
全省内部审计工作经验交流会在贵阳召开
...推动业务发展”为题、全国内部审计先进集体贵州商学院内审处长罗永军以“强化审计监督,加强内部控制为立德树人根本任务提供坚实保障 ”为题、全国内部审计先进工作者贵州电网公司高级审计师马茜以“对内部审计的认...……更多
保险集团公司集中度风险监管迎来新规。2月8日,金融监管总局发布《保险集团集中度风险监管指引》(以下简称《指引》),其5章28条内容主要包括以下4个方面:一是明确保险集团集中度风险管理需遵循的原则,要求在并表...……更多
...计关口,打破审计边界,扩大内部审计覆盖面,有效提高内审工作效率。二是强化数据资源分析。探索建立常态化审计数据分析工作机制,提高审计人员对审计系统模型获取疑点数据的敏感度,推进审计监督从传统的靠现场“人...……更多
浅谈审计取证工作的重要性
...,承担着风险防控、内部控制完善等重要职能,有效开展内审工作是履行职能的途径,审计项目完成的质量是重要保障。一个完整的审计项目包括立项、审前分析、方案制定、项目实施、审计发现、审计取证、征求意见、审计报...……更多
2022 GOLF+ IT新治理领导力论坛主论坛举办
...内部审计协会副会长兼秘书长沈立强在致辞中表示,中国内审协会非常重视内部审计理论探索,以及以数字化手段提升内部审计价值、以内部审计活动赋能企业数字化转型。近年来内审协会不断加强与中国通信标准化协会、中国...……更多
...是否透彻,发现问题反馈渠道及文件修订渠道是否畅通,内审把关是否严肃等进行思考。 深入分析后,检查员发现,企业可能还需要采取以下纠正和预防措施:组织文件的起草、审核、审批人员,及相关岗位工作人员重新进行...……更多
因违规开展同业业务等,贵州清镇农商行被罚款60万元
...处罚信息公开表,因违规开展同业业务;整改落实不力、内审有效性不足,对贵州清镇农村商业银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。因对违规开展同业业务事项负有责任,对时任贵州清镇农村商业银行股份有限公司行长阳军...……更多
...进行提炼,运用到后续审计项目和审计实施中,为下一步内审工作的开展提供建设性意见,促进内审工作质效提升。(通讯员 田慧) ……更多
...计业务培训班,特邀省审计厅指导监督处副处长张锋和省内审协会副会长、兰石集团审计部部长尚和平授课。市直部门、国有企业和县(区)内部审计机构共180余名内审人员参加培训。培训班上,张锋结合全省内部审计工作开展...……更多
...全省“内部审计工作规范化建设示范单位”创建。全市各内审单位主动作为、善于作为,通过高点定位、着眼规范、全面覆盖、常态长效四个方面抓创建,内部审计监督成效显著,营造了党委支持、领导重视、社会关注、群众信...……更多
...“内部审计工作先进个人”。2023年,山东省地矿局五队内审工作取得了新发展,强化内部管理,创建内部审计工作规范化单位,及时修订内审制度,完善各类表单11个;积极探索“审计+重点工作”等审计模式,对年初确立的“10...……更多
2023年成都市教育系统内部审计工作专项培训班在成都大学圆满结束
...源以《坚持和加强党对审计工作的全面领导 推动新时代内审工作高质量发展》为题开启了本次培训班的专题授课。张祠源详细介绍了审计工作的历史发展和相关制度框架,解读了审计工作相关的法律法规和政策,强调党对审计...……更多
联域股份:甘周聪不再担任公司董事会秘书职务
...于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》《关于聘任内审部负责人的议案》。聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人情况:总经理:潘年华先生副总经理:甘周聪先生、戴京剑先生董事会秘书、财务总监:李群艳女...……更多
临沂市检验检测中心纤监中心开展2023年度实验室内审
...善,近日,临沂市检验检测中心纤监中心组织开展实验室内审。内审由质量负责人张恒斌主持,会上介绍了纤监中心2023年质量体系运行情况,内审组组长于春光宣读了内审目的、依据、评审分工等,对内审工作进行了详细的安...……更多
商河农商银行\
...防线机制建设。强化内部审计内控机制建设,进一步强化内审部门职责,有力保障内审工作的独立性和有效性,有效发挥强化风险管理、防范化解风险、推动转型发展的作用。建机制,强协调,强化三道防线协同开展。一是抓好...……更多
...升政务便民服务,实现金融与政务服务的无缝对接。强化内审,稳健推进风险防控创新风险管理方法和技术。该行通过员工异常行为排查、审计监督、风险管理等系统,加强对重点对象、重点风险、重点业务的信息化管控和自动...……更多
...由浙江省衢州市内部审计协会承办,旨在满足新时期广大内审人员优化专业知识结构、提高岗位胜任能力的需求,重点提升工程领域全流程的审计能力。本次培训紧紧聚焦推动内部审计工作高质量发展这一主题,由南京审计大学...……更多
广西交投玉林公司:强化内部审计 推动安全生产提质增效
...理、项目管理审计,整改问题隐患,有效推动安全生产。内审小组开展审计工作。陆耀平摄打好“组合拳”。完善内部审计机制,打出“组合拳”,针对制度建设、物资管理、项目管理、资金使用等开展“全覆盖、全过程”审计...……更多
壹点发布|5个方面!德州市审计局创新三审协同工作做法
...作机制。建立审前计划协同机制。创新实行“审前告知、内审前置”,实现国家审计计划与内部审计计划的统筹谋划。结合年度审计计划,提前3至5个月向被审计单位下达《审前告知书》,告知其在审计机关进点前,可以根据国...……更多
...确保权力运行规范、风险控制有力、监督问责到位。健全内审机制。持续加大监督力度,按照年度内审计划,已启动审计工作6项。该集团将扎实开展国有企业领域突出问题整治,强化整改、完善制度、健全机制,坚决防止整治...……更多
...平台”,健全“大数据+业务”双主审工作机制,确保了内审工作高效开展。数字化审计平台。汶上农商银行依托现场审计信息系统平台搭建了疑点数据模型,依托非现场审计模型系统运行线上审计模型。审计人员借助信贷管理...……更多
...理措施,健全制度办法;严格落实审计全覆盖要求,拓展内审工作的深度和广度,及时对照问题整改,充分发挥审计“防未病、治已病”的作用,为卫生健康事业平稳发展保驾护航,为健康安阳建设作出新的更大贡献。 ……更多
商河农商银行聚焦“三个优化” 全力提升全面风险管理
...、风险管理委员会、高级管理层、监事会、业务部门以及内审部门的全面风险管理职责,建立沟通反馈机制,贯穿决策、执行和监督全部管理环节,使全面风险管理架构更加完备、体系更加健全。二是完善第一道防线机制建设。...……更多
顾容霆|提高审计效能 赋能银行业务发展
...门在风险管理中“第二道防线”的作用,通过条线部门与内审部门的协同监督,实现“第二道防线”与“第三道防线”的有效协同,形成监督合力,提高整改效率,提高管理赋能水平。(顾容霆 南京审计大学泽园书院) ……更多
枣庄市中心血站顺利完成六地市联合内审工作
...州和泰安五地市中心血站专家来枣庄,开展2024年度联合内审工作。首次会议上,枣庄市卫生健康委二级调研员张勇致辞,张勇对内审专家组的到来表示热烈欢迎。张勇指出内审不仅是对枣庄血站质量管理工作的一次全面“体检...……更多
...自:六盘水日报盘州市气象局迎接全国观测质量管理体系内审本报讯 6月5日,全国气象观测质量管理体系内审抽查第八审核小组到盘州市气象局开展气象观测质量管理体系内审工作。审核组通过听取汇报、查阅资料和实地核查等...……更多
...经济社会高质量发展提供坚实保障。加强机制建设,夯实内审基础。苏村镇组建包含4名专职审计人员、3名业务骨干的复合型审计团队,制定《苏村镇村级审计操作指引》和《苏村镇内部审计工作规范化管理制度》,细化审计清...……更多
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