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金融市场业务操作风险审计分析
...易量和收入的双升,也对金融市场业务的操作风险进行了审计分析,通过运用现场观察、询问访谈、穿行测试、同行交流等审计方法,梳理流程,评估风险,并就后续管理进一步完善举措。一、梳理业务运作主要环节金融市场业...……更多
美国三银行“垮掉”余波:资产难卖 审计遭疑
...家美国银行都聘请了全球四大会计师事务所之一毕马威做审计,却未发现问题,引发广泛质疑。聘“清道夫”处理资产据彭博社报道,美国联邦储蓄保险公司已要求贝莱德集团旗下“金融市场咨询”小组评估并出售硅谷银行和签...……更多
事关云内动力,中审众环及2注会被责令改正并警示
中新经纬4月17日电 因在云内动力2021年、2022年财务报表审计业务中存问题,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(下称中审众环)及2名注册会计师被责令改正并出具警示函。云南证监局网站17日披露的监管信息显示,经查,该局...……更多
...创新风险管理方法和技术。该行通过员工异常行为排查、审计监督、风险管理等系统,加强对重点对象、重点风险、重点业务的信息化管控和自动化监测,借助“机控”的强制性、精确性、严密性,弥补“人控”和“制度控制”...……更多
吕雷雷|银行审计中图论应用初探
近年来,我国金融业务得到了快速发展,银行审计工作作为内控管理和风险管理的关键环节,面临着前所未有的挑战。特别是在数字化转型的大背景下,银行业务的规模、复杂性和多样性急剧增加,传统的审计方法已经难以满...……更多
...传统询证业务造成的客户成本及柜面受理压力。运用内部审计系统,将项目管理全过程、审计作业全过程、审计沟通和整改全过程无纸化和信息化,把节能环保的低碳经济发展理念落实到金融行动中。同时,通过非现场的数据挖...……更多
泰州农村商业银行审计部立足全行高质量发展战略,根据当前线上贷款业务发展状况,从风险审计角度创新线上贷款审计方法,审计成效显著。线上贷款模式有三,自营模式渐成主流当前线上贷款分为三种模式:一是助贷模式...……更多
金融监管总局:银行保险机构董(理)事会承担案件风险防控最...
...避、因私出国(境)、领导干部家属从业行为、经济责任审计、绩效薪酬延期支付和追索扣回等规定。其他银行保险机构可以参照前款规定加强对董(理)事、监事和高级管理人员的监督。《办法》还提出,银行保险机构应当依...……更多
AI双录证券产品,革新金融市场的利器
...分析和预测,也可以在交易后对交易数据进行再次核查和审计。这种全面的监控和审计机制,大大提高了金融市场的透明度和安全性。AI双录证券产品的应用可以极大地提高金融机构的效率和准确性。以交易时的分析预测为例,...……更多
数字匠心,智悦财金,山东工程职业技术大学数字财金学院欢迎你!
...感等素质,掌握本专业必备的会计、财务、税务、金融、审计及大数据、人工智能等基本理论,具备在“大智移云物区”环境下进行筹资管理、投资管理、资金运营管理、收益分配管理的能力,面向企事业单位、行政机关和社会...……更多
...发展和监管政策不断变化,唐山农商银行多举措加强内部审计的数字化转型,使内部审计更好地发挥好第三道监督防线作用,为该行高质量健康发展保驾护航。上好审计管理系统“助推器”。唐山农商银行坚持非现场指导现场、...……更多
...,应使用最新的加密技术和防火墙保护数据。当然,定期审计与更新必不可少。金融系统应定期进行安全审计,检查是否存在潜在的安全隐患或已知的漏洞,并及时进行修补。同时,系统和应用软件也应定期更新,确保其能够抵...……更多
...定资产、客户等,至少每年开展一次集中度风险管理内部审计此外,《指引》还要求,保险集团公司将集中度风险指标统计表纳入并表管理季度报表,并按时向金融监管总局报送。集中度风险指标统计表分投资资产集中度和保险...……更多
出口信保公司监管办法出炉,明年1月1日起施行
...,《办法》则指出,出口信保公司要健全内部控制和内部审计的组织架构,建立独立、集中化管理的内部审计体系,优化相应职能,引入履职回避、内控评价等制度,规定内部审计对分支机构实现全覆盖,明确追责问责机制,压...……更多
商河农商银行聚焦“三个优化” 全力提升全面风险管理
...识别和评估、风险监测预警、风险报告、风险评估、内部审计、压力测试等全面风险管理的基本程序。优化责任管理,压实主体责任。一是完善风险管理组织架构。明确董事会、风险管理委员会、高级管理层、监事会、业务部门...……更多
本文转自:消费日报泗阳农商银行审计工作始终坚持“三镜”联动,做实审计全过程,不断提升审计质效,充分发挥金融“卫士”作用,促进该行业务经营高质量发展。强化审计队伍建设,用好提升素质的“多棱镜”。近年来...……更多
央行:合理运用债务重组、置换等手段,支持融资平台债务风险化解
...题教育,有力推进第二批主题教育。持续深化中央巡视和审计发现问题整改,开展中央巡视整改专项巡视。统筹谋划干部队伍建设,强化干部教育培训。增强工会和共青团凝心聚力作用。坚持以严的要求正风肃纪反腐,持续推进...……更多
泗阳农商银行创新方法推动审计提质增效
...年来,泗阳农商银行以防范化解金融风险为主题,以发挥审计“第三道防线”作用为主线,创新审计方法,强化内部审计监督。该行将“道、法、术、器”运用于审计全过程,共同构成了其审计工作的核心框架与体系,有效推动...……更多
见证历史!“一哥”普华永道被罚,公募基金审计市场格局巨变
2024年落下帷幕,公募基金审计市场全貌揭开面纱。Wind数据显示,截至2024年底,在国内公募基金审计市场上,本土所、外资所的市占率分别是23.34%、76.66%。本土所正在公募基金审计市场崛起。Wind数据显示,在2023年的公募基金审...……更多
深夜重磅!券业大并购,方案明确
...领先地位的区域特色投行。鉴于本次交易涉及的标的公司审计、评估等工作尚未完成,国信证券董事会决定暂不召集召开公司股东大会审议本次交易相关事项。同时,国信证券表示,将于2024年9月5日(星期四)开市起复牌。收购...……更多
以项目制提升机关党建质量
...方面融合,有效破解党建与业务“两张皮”问题。河南总审计室完善党建工作责任制及内部协同机制,结合新情况修订议事、检查、通报规则,进一步转变工作作风,营造风清气正良好氛围。山东总审计室依托“我为基层讲案例...……更多
...团交办的其他工作。新乡市、平原示范区2国资集团风控审计部部门负责人(1)负责建立集团全面风险管理体系。(2)负责对集团重大经营管理决策组织评审和风险论证。(3)负责开展集团及下属企业的各种常规审计、专项审...……更多
...规等领域。企业需通过多维度的分析,如法律咨询和业务审计,来揭示可能触及刑事责任的行为,从而预防潜在的法律风险。在进行深入的风险评估之后,企业需要全面考量这些风险如何影响其声誉和财务健康。这一过程,远不...……更多
马春丽 中国农业银行审计局直属分局随着信息技术的发展,特别是机器学习和人工智能技术的兴起,大数据技术在商业银行内部审计领域的应用越来越广泛。为适应大数据背景下审计工作的需要,促进审计业务与大数据技术的...……更多
...停要赔偿费用。这也是从监管驱动到市场主体自发驱动,审计机构的执业质量正迎来硬审核的标志性事件。中注协就此9月5日表示,会计师事务所未来是否被暂停有关业务资格,受到多重因素影响,属于无法预见的事项。在业务...……更多
深圳证监局约谈“四大所”负责人,推动营造良性审计执业生态
...进一步加强财会监督工作的意见》《关于进一步规范财务审计秩序促进注册会计师行业健康发展的意见》,督促辖区执业审计机构增强风险意识和责任意识,勤勉尽责履行资本市场“看门人”职责,深圳证监局积极作为,近期集...……更多
...被盗取,也无法被轻易解读。此外,定期对系统进行安全审计和渗透测试,及时发现并修补潜在的安全漏洞。为了进一步保障账户安全,银行应采用更为复杂的身份验证机制,这可以包括双因素认证、生物识别技术(如指纹或面...……更多
贵阳银行回答投资者风险管理体系等问题
...施?公司是否进行了内部控制的自我评价报告和内部控制审计报告?如果有的话,能否介绍一下这两份报告的情况,以及公司在内部控制方面的改进和进展?尊敬的投资者,本行建立了较完备的内控体系,旨在确保本行的战略和...……更多
打造产业全链条投资服务商
...审核力度,建立自上而下的法律事务管理体系;加强内部审计职能,抓好集团公司财务、绩效审计及重要业务的监督检查,扎实开展直属公司审计、引导基金例行审计、参股基金定期巡查工作,有效控制防范管理风险,提升依法...……更多
...金额及主要测算过程,是否充分获取相关项目投资报告、审计报告以及估值报告等项目资料,是否存在2022年集中大额计提资产减值准备的情形,以前年度减值准备计提是否充分合理。关注函还显示,公司2022年根据合同约定计提...……更多
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兴蓉环境接待2家机构调研,包括大家资产、长江证券
2025年2月14日,兴蓉环境披露接待调研公告,公司于2月14日接待大家资产、长江证券2家机构调研。公告显示,兴蓉环境参与本次接待的人员共2人
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格隆汇2月14日丨中国圣牧(01432.HK)公告,截至2024年12月31日止年度,预期集团将录得母公司拥有人应占亏损人民币60百万元至人民币80百万元之间
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