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拟IPO企业内部控制建设受关注 财务规范和经营质量是重点 【拟IPO企业内部控制建设受关注 财务规范和经营质量是重点】财联社10月14日电,证券日报文章指出,事实上,对财务问题的关注只是监管部门推动上市公司和拟上市公...……更多
中注协年报季约谈5家会计所:提示3方面审计风险,亚太所被...
...通报的管理层舞弊、违反法律法规行为,以及值得关注的内部控制缺陷等事项进行沟通;充分了解被审计单位以前年度审计情况,尤其应关注其变更会计师事务所的真正原因,是否存在重大分歧事项或购买审计意见的意图。三是...……更多
统计信息质量对企业财务管理的影响研究
...多的企业开始寻求精细化发展,开拓细分市场,通过优化内部控制、提高创新水平、节约生产成本等方式取得市场竞争优势。提高信息统计质量能够推动企业节约生产成本,提高决策的科学性与准确性,提升企业的创新水平。 (...……更多
沪深交易所大幅提高主板、创业板上市财务指标,“一查即撤”增设6个月申报间隔期
...少数”应当增强诚信自律法治意识,完善公司治理和健全内部控制制度,按规定接受内部控制审计。三是压实中介机构责任。把防范财务造假、欺诈发行摆在发行审核更加突出的位置,明确保荐人应当从投资者利益出发,健全内...……更多
回复内容不够清晰被深交所启动现场督导,联纲光电上市路生变?
...例较高的案例情况。发行人已建立较为完善的治理结构与内部控制体系,各项内部控制制度健全且能发挥必要的作用。此外,公司设置了累积投票制、中小投资者单独计票制及征集投票权安排等机制,充分保护中小投资者权益。...……更多
...地提出咨询、评价和改进建议,帮助企业做好公司治理和内部控制,提升效率、强化管理、创造价值,保障企业实现目标、稳健运营。 二、构建增值型内部审计体系对中小银行的重要意义不同于传统审计理念,增值型内部审计...……更多
财务预算与财务预测决策及控制等环节的关系
摘要:本文探讨了预算与财务预测、决策与控制之间的关系。财务预算是财务管理的重要组成部分,是企业决策和控制的基础。财务预测是预算编制的重要组成部分,是财务规划的基础。财务决策是财务预算的重要组成部分,...……更多
企业财务管理方面的重点与难点是哪些?
企业财务管理方面的重点与难点是哪些?任何一家企业当中的财务管理,都是企业运营的核心重点,它负责企业经营活动当中的一切资金流动,包括资金的筹集、分配、使用、监督等环节。随着市场经济的发展与竞争,企业的...……更多
...展步伐。想要提高企业的综合竞争实力,需要强化企业的内部控制管理,对海量数据材料进行统计与分析,应用科学的文件储存方式,保证数据传输的稳定性与安全性,加强企业各部门之间的交流与合作,为企业持续发展创造良...……更多
促进企业集团财务公司规范健康发展,金融监管总局发布指导意...
...、监督有效的公司治理组织架构,建立有效的风险管理和内部控制体系,形成坚守定位、良性发展的内生机制。建立健全董事、监事及高级管理人员履职评价制度,落实执行董事、高级管理人员和关键岗位人员绩效薪酬延期支付...……更多
...趋势的技术支持,从而帮助企业做出更加科学的决策。就内部控制而言,通过对权限的设定、对审计的跟踪等作用,使会计信息化系统能够加强财务活动中的透明与规范,促进企业内部管理更加规范与透明,会计信息化也推动着...……更多
沪深交易所落实“国九条”十要点:提高上市门槛,分红不达标...
...司切实强化内部管理和公司治理。拟将连续两年财务报告内部控制被出具否定或者无法表示意见,或者未按照规定披露内部控制审计报告的公司纳入退市风险警示范围,第三年再次触及前述情形的,将被终止上市。第三,新增控...……更多
...能更娴熟地掌握新型工具,从而显著提升工作效率。(二)内部控制与风险管理能力的提升 将事业单位的财务会计和管理会计有机融合,增强了内部控制和风险应对能力。通过整合,财务会计和管理会计相辅相成,不仅提供了全...……更多
年报季临近,多地证监局行动!
...会计审计问题的主动报告责任。在财务舞弊识别与应对、内部控制审计等方面应积极建言献策、分享经验,发挥好行业“领头羊”作用。二是坚持遵纪守法合规发展。严格遵守国家保密法律法规规定,健全完善质量管理体系,提...……更多
财务会计信息质量与投资者决策的关系研究
...的真实经济状况和交易结果。准确性可以通过审计程序、内部控制和会计政策的合理性来保障。如果会计信息包含错误或失实的数据,将会导致投资者和其他利益相关方做出错误的决策。及时性强调了信息的及时发布和可获得性...……更多
云南:支持上市公司通过并购重组等方式出清风险
...、控股股东、董事、监事、高级管理人员等在公司治理和内部控制中的行为,督促提高治理能力。巩固上市公司治理专项行动成果,推动上市公司进一步完善治理制度规则,健全内控制度,实施内部控制审计,提高上市公司法治...……更多
...利润却上升103%,合理吗?营收为何自上市后持续下滑?内部控制为何没能有效阻止公司被“电信诈骗”?A股上市公司2023年年报披露已于4月底收官,近期,沪深北交易所正密集下发年报问询函,紧盯上市公司经营情况、财务状...……更多
...管理制度或运行模式,这就导致管理会计人才培训机制和内部控制制度的不完善,使得管理会计工作缺乏可参考的依据,难以进行。(三)转型不完全,各部门之间缺乏协调由于部分企业缺乏对财务会计转变为管理会计的培训,导...……更多
中注协约谈中审华、鹏盛所!事关2023年年报审计
...管理层偏向迹象;了解被审计单位与商誉减值测试相关的内部控制,关注是否表明上市公司存在值得关注的内部控制缺陷,考虑其对进一步审计程序的影响,选取适合的审计方案。二是评估管理层认定的资产组或资产组合构成的...……更多
...性和影响程度,为制定相应的风险应对策略提供依据。2.内部控制与风险防范:通过业财融合,企业可以及时发现异常情况和潜在风险,并采取相应的控制措施。例如,通过实时检测财务数据,企业可以发现财务作假行为或业务...……更多
史爱武:智能财务,新兴信息技术引起的第三次财务变革
...精细化管理;五是智能化应用,在财务管理全过程中,要重点梳理设计出可智能化的应用场景并应用相关技术实现智能化。智能财务系统的基本组成智能化和财务工作能融合发展成为智能财务,其原因主要是:其一,财务数据本...……更多
证监会:规范市场化融资行为
...资产,损害公司及其他股东、客户的合法权益。三是规范财务报表编制和披露,明确上市证券公司财务报表的编制和披露应当符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定,公允反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。四是...……更多
...现稳健发展。关键词:会计管理;业财融合;贸易公司;财务管理随着全球化进程的不断深化和经济日益复杂,贸易公司作为连接世界各个角落的经济纽带,扮演着越来越重要的角色。在这样的背景下,贸易公司的会计管理显得...……更多
...制指引,指导企业进一步构建严在经常、重在关键的企业内部控制和评价建设体系。推进集中监管提高运营效率。积极推进经营性国有资产集中统一监管,采取维持现行管理体制、市场化退出、部分保留、脱钩划转等方式进行分...……更多
Olaf Schick将出任大陆集团首席财务官
...28日,大陆集团监事会任命Olaf Schick为大陆集团新任首席财务官,自今年7月1日起生效。Schick将接替Katja Garcia Vila负责大陆集团财务职能。今年3月11日,大陆集团宣布Katja Garcia Vila将不会在执行董事会寻求连任,其合同将于今年底...……更多
...善内部监管机制,特别是针对采购、销售、财务、高管等重点岗位、重点环节,设置合理有效的监督防范体系和规章制度,确保生产经营各环节严格依法依规执行落实,有效提升企业抵御职务类犯罪侵害的能力。一旦发现企业员...……更多
多家银行成年报“失约”常客 审计工作未完成为“挡箭牌”
...。审计师需要对银行的财务报表进行全面审查,包括检查内部控制、评估资产价值、验证交易等,这一过程因各种复杂因素而耗时较长。但这一理由相较于其他年报延期披露事由对于市场的影响程度相对较轻,不排除有些银行以...……更多
三清互联IPO的三大关注点
...许小恒也表示,对于IPO公司来说,商誉情况会成为监管层重点关注的对象,如何防范商誉减值风险需要企业进行说明。应收账款高企值得注意的是,三清互联还存在应收账款高企的情况。财务数据显示,2020-2022年及2023年一季度...……更多
江苏如皋:春光明媚奋进时,精诚医疗集团2024年会圆满落幕
...为集团公司2023年工作回顾、当前面临的责任和形势、2024重点工作安排三部分。总裁张戎充分肯定了集团公司2023年的工作成果。他指出,各单位紧盯目标任务,采取得力措施,努力开创竞相发展蓬勃向上的工作局面,取得了不凡...……更多
引入地方国资战投之后,均胜电子股价能否成功“起飞”?
...MS、OBC和DCDC转换器。在汽车电子业务中以智能座舱产品为重点。智能车联业务主要由子公司均联智行提供,产品包括车载娱乐系统、车载导航系统、车联网。均胜电子在智能驾舱、智能车联、智能驾驶、智能云、软件增值服务五...……更多
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