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拟IPO企业内部控制建设受关注 财务规范和经营质量是重点 【拟IPO企业内部控制建设受关注 财务规范和经营质量是重点】财联社10月14日电,证券日报文章指出,事实上,对财务问题的关注只是监管部门推动上市公司和拟上市公...……更多
中注协年报季约谈5家会计所:提示3方面审计风险,亚太所被...
...通报的管理层舞弊、违反法律法规行为,以及值得关注的内部控制缺陷等事项进行沟通;充分了解被审计单位以前年度审计情况,尤其应关注其变更会计师事务所的真正原因,是否存在重大分歧事项或购买审计意见的意图。三是...……更多
统计信息质量对企业财务管理的影响研究
...多的企业开始寻求精细化发展,开拓细分市场,通过优化内部控制、提高创新水平、节约生产成本等方式取得市场竞争优势。提高信息统计质量能够推动企业节约生产成本,提高决策的科学性与准确性,提升企业的创新水平。 (...……更多
沪深交易所大幅提高主板、创业板上市财务指标,“一查即撤”增设6个月申报间隔期
...少数”应当增强诚信自律法治意识,完善公司治理和健全内部控制制度,按规定接受内部控制审计。三是压实中介机构责任。把防范财务造假、欺诈发行摆在发行审核更加突出的位置,明确保荐人应当从投资者利益出发,健全内...……更多
回复内容不够清晰被深交所启动现场督导,联纲光电上市路生变?
...例较高的案例情况。发行人已建立较为完善的治理结构与内部控制体系,各项内部控制制度健全且能发挥必要的作用。此外,公司设置了累积投票制、中小投资者单独计票制及征集投票权安排等机制,充分保护中小投资者权益。...……更多
...地提出咨询、评价和改进建议,帮助企业做好公司治理和内部控制,提升效率、强化管理、创造价值,保障企业实现目标、稳健运营。 二、构建增值型内部审计体系对中小银行的重要意义不同于传统审计理念,增值型内部审计...……更多
财务预算与财务预测决策及控制等环节的关系
摘要:本文探讨了预算与财务预测、决策与控制之间的关系。财务预算是财务管理的重要组成部分,是企业决策和控制的基础。财务预测是预算编制的重要组成部分,是财务规划的基础。财务决策是财务预算的重要组成部分,...……更多
...展步伐。想要提高企业的综合竞争实力,需要强化企业的内部控制管理,对海量数据材料进行统计与分析,应用科学的文件储存方式,保证数据传输的稳定性与安全性,加强企业各部门之间的交流与合作,为企业持续发展创造良...……更多
沪深交易所落实“国九条”十要点:提高上市门槛,分红不达标...
...司切实强化内部管理和公司治理。拟将连续两年财务报告内部控制被出具否定或者无法表示意见,或者未按照规定披露内部控制审计报告的公司纳入退市风险警示范围,第三年再次触及前述情形的,将被终止上市。第三,新增控...……更多
年报季临近,多地证监局行动!
...会计审计问题的主动报告责任。在财务舞弊识别与应对、内部控制审计等方面应积极建言献策、分享经验,发挥好行业“领头羊”作用。二是坚持遵纪守法合规发展。严格遵守国家保密法律法规规定,健全完善质量管理体系,提...……更多
财务会计信息质量与投资者决策的关系研究
...的真实经济状况和交易结果。准确性可以通过审计程序、内部控制和会计政策的合理性来保障。如果会计信息包含错误或失实的数据,将会导致投资者和其他利益相关方做出错误的决策。及时性强调了信息的及时发布和可获得性...……更多
云南:支持上市公司通过并购重组等方式出清风险
...、控股股东、董事、监事、高级管理人员等在公司治理和内部控制中的行为,督促提高治理能力。巩固上市公司治理专项行动成果,推动上市公司进一步完善治理制度规则,健全内控制度,实施内部控制审计,提高上市公司法治...……更多
中注协约谈中审华、鹏盛所!事关2023年年报审计
...管理层偏向迹象;了解被审计单位与商誉减值测试相关的内部控制,关注是否表明上市公司存在值得关注的内部控制缺陷,考虑其对进一步审计程序的影响,选取适合的审计方案。二是评估管理层认定的资产组或资产组合构成的...……更多
...性和影响程度,为制定相应的风险应对策略提供依据。2.内部控制与风险防范:通过业财融合,企业可以及时发现异常情况和潜在风险,并采取相应的控制措施。例如,通过实时检测财务数据,企业可以发现财务作假行为或业务...……更多
...现稳健发展。关键词:会计管理;业财融合;贸易公司;财务管理随着全球化进程的不断深化和经济日益复杂,贸易公司作为连接世界各个角落的经济纽带,扮演着越来越重要的角色。在这样的背景下,贸易公司的会计管理显得...……更多
...制指引,指导企业进一步构建严在经常、重在关键的企业内部控制和评价建设体系。推进集中监管提高运营效率。积极推进经营性国有资产集中统一监管,采取维持现行管理体制、市场化退出、部分保留、脱钩划转等方式进行分...……更多
...善内部监管机制,特别是针对采购、销售、财务、高管等重点岗位、重点环节,设置合理有效的监督防范体系和规章制度,确保生产经营各环节严格依法依规执行落实,有效提升企业抵御职务类犯罪侵害的能力。一旦发现企业员...……更多
三清互联IPO的三大关注点
...许小恒也表示,对于IPO公司来说,商誉情况会成为监管层重点关注的对象,如何防范商誉减值风险需要企业进行说明。应收账款高企值得注意的是,三清互联还存在应收账款高企的情况。财务数据显示,2020-2022年及2023年一季度...……更多
江苏如皋:春光明媚奋进时,精诚医疗集团2024年会圆满落幕
...为集团公司2023年工作回顾、当前面临的责任和形势、2024重点工作安排三部分。总裁张戎充分肯定了集团公司2023年的工作成果。他指出,各单位紧盯目标任务,采取得力措施,努力开创竞相发展蓬勃向上的工作局面,取得了不凡...……更多
引入地方国资战投之后,均胜电子股价能否成功“起飞”?
...MS、OBC和DCDC转换器。在汽车电子业务中以智能座舱产品为重点。智能车联业务主要由子公司均联智行提供,产品包括车载娱乐系统、车载导航系统、车联网。均胜电子在智能驾舱、智能车联、智能驾驶、智能云、软件增值服务五...……更多
深圳证监局对智动力采取责令改正措施,明年3月底前完成整改
...披露管理办法》的相关规定。此外,智动力在制度建设、内部控制、募集资金管理等方面也存在不规范情况。而深圳证监局也对智动力董事长等相关责任人采取出具警示函的行政监管措施。为落实《责令改正决定》中的相关整改...……更多
攻坚新一轮改革 建设现代新国企
...动。会议要求,各市属国企要按照《方案》,围绕“六大重点任务”,抓紧制定本单位“实施方案”和“工作任务清单”,将方案要求全面覆盖到各业务领域、各部门、各级子企业和分支机构,综合分析自身经营管理中的实际问...……更多
...供非常专业的意见给管理层。”林静端认为,完善公司的内部控制,加强披露的准确性和透明性,强化监督部门的监督作用也十分必要。“只有监督强了,对于认真经营的企业才是最好的保障。虽然所有者跟控制者可能会有一点...……更多
纳科诺尔北交所上市募3亿首日涨17% 经营现金流屡负
...因,发行人与财务总监、审计机构之间就会计处理、财务内部控制等方面是否存在重大意见分歧,以及发行人保障内控有效性和财务真实性的措施。(2)说明针对报告期内不规范行为采取的具体整改措施。请申报会计师说明在20...……更多
胜华波终止上交所主板IPO原拟募资4亿元 安信证券保荐
...中心在审核问询中重点关注了以下事项:一是公司治理及内部控制有效性,审核关注发行人股权架构及亲属任职情况对内控有效性的影响,报告期内各项财务内控不规范情形的影响及整改情况。二是客户与收入,审核关注发行人...……更多
宁夏建材换股吸收合并中建信息上会被否 股价一字跌停
...年内将剩余水泥业务出售给天山股份的可实现性。请独立财务顾问代表发表明确意见。2.请上市公司代表结合应收账款规模、账龄、涉诉情况、期后回款、逾期客户的经营情况和信用状况、同行业可比公司情况等,说明中建信息...……更多
江河纸业内控不规范,财务数据存疑
...题监管趋严。2022年11月25日证监会通报证券公司投行业务内部控制及廉洁从业专项检查情况,对违规问题多、情节严重的华金证券,采取责令改正、暂停保荐和公司债券承销业务3个月的行政监管措施。12月2日,中证协发布《证券...……更多
会计江湖|决策有用:小错误引发严重后果
...袁敏为上海国家会计学院教授,会计学博士,研究方向:内部控制、资信评级等,出版有《资信评级的功能检验与质量控制研究》、《企业内部控制规范与案例》等著作。) ……更多
澳门全面取消不动产交易“三税”;保利发展调整境外信用评级机构
...及时任分管财务的副总经理许加纳,因会计核算不规范及内部控制不健全等问题,被厦门证监局采取监管谈话措施,并将情况记入证券期货市场诚信档案。根据厦门证监局发布的行政监管措施决定书〔2024〕8号,建发股份在会计...……更多
...但部分商业银行未能及时根据经济环境的发展制定相应的内部控制制度,也未能根据社会需求的变化及时更新制度,风险控制管理的具体流程不够清晰,不利于商业银行的发展。 (三)内部控制体系建设不够完善部分商业银行全...……更多
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传化保险经纪被罚20万元
据国家金融监督管理总局浙江监管局行政处罚信息披露,传化保险经纪有限公司因编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料,被罚款20万元。此外对时任传化保险经纪有限公司执行董事、总经理李
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