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今年以来,肥乡联社以全面风险管理体系建设为核心,聚焦风险防控关键环节精准发力,通过筑牢不良清收防线、厚植案防合规文化、强化审计监督效能,实现防风险、强合规、促发展协同推进,为持续稳健高质量发展筑牢根基。
该联社以不良贷款清收处置“百日攻坚”行动为抓手,多维度施策提升清收质效。提前研判不良资产清收重难点,锚定全年压降化解目标,对存量不良贷款按风险等级精准分类,逐笔开展可行性分析,推行“一户一策”定制清收方案。综合运用现金清收、贷款核销、债权转让等多元化手段推进压降,尤其注重司法力量赋能——依托人民法院诉前调解平台,对拟诉讼案件先行调解并同步采取财产保全措施;对调解无果的及时启动司法诉讼程序,加速资产处置进程。创新引入司法公证驻点服务,在贷前环节现场完成司法公证,从源头提升后续处置执行效率,形成“清收+防控”双轮驱动的不良处置格局。
该联社持续深化案防合规文化建设,常态化开展宣传教育与制度优化工作。组织中层管理人员签订《案件防控目标责任书》,全体员工签订《合规操作承诺书》,构建“全员有责、层层落实”的案防责任体系。按“全覆盖、可操作、控风险”原则,定期全面复盘各业务条线制度体系,结合监管要求与业务创新动态更新完善。充分发挥法律顾问专业优势,将合规性审核作为合同签订前置必经程序,从源头防范业务合规风险。通过举办合规演讲比赛、开展专题培训等形式强化全员合规意识,同时常态化开展员工异常行为排查、非法冒用机构名义行为排查及案件风险隐患排查,严格落实非法集资、金融放贷领域扫黑除恶排查报送要求,以严管控净化金融生态。
该联社以内部审计为“第三道风险防线”,稳步推进审计工作提质增效。对辖内网点开展突击检查,重点核查现金、凭证账实一致性,现场检视业务操作流程规范性;组织开展“飞行审计”、全面业务审计及关联交易、绩效薪酬、征信业务、消费者权益保护、反洗钱等专项审计,实现审计覆盖无死角。建立审计问题闭环管理机制:对发现的问题分类处置,能立即整改的现场督促整改;需持续推进的明确整改时限、责任主体,跟踪整改进度并核验整改结果;对无法整改的深查根源、严肃问责。创新推行“事前预警、事中管控、事后复盘”全流程审计模式,提升风险预警与处置时效。深化纪审联动机制,推动审计监督与纪检检查协同联动、信息互通、监督贯通,强化监督威慑力与警示作用。(马驰骋)
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快照生成时间:2025-11-07 05:45:05
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