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中海油田服务(02883)拟续聘安永华明和安永香港作为公司境内和境外2025年度财务审计机构和内部控制审计机构
...意续聘安永华明和安永香港作为公司境内和境外2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,审计委员会对安永华明和安永香港的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查,认为其具有机构独...……更多
...案》,同意继续聘任安永华明为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。本文源自:智通财经网/阅读下一篇/返回网易首页下载网易新闻客户端 ……更多
连丢千万大单,普华永道正在被“抛弃”
...特殊普通合伙)和安永会计师事务所为2024年财务报表及内部控制审计机构。如计算2023年服务周期,中国人保和普华永道中天及罗兵咸永道(即普华永道香港)已经合作三年。5月30日,沪上某大型审计机构人士向时代周报记者表...……更多
深圳证监局约谈“四大所”负责人,推动营造良性审计执业生态
...关于进一步加强财会监督工作的意见》《关于进一步规范财务审计秩序促进注册会计师行业健康发展的意见》,督促辖区执业审计机构增强风险意识和责任意识,勤勉尽责履行资本市场“看门人”职责,深圳证监局积极作为,近...……更多
...计师事务所及安永会计师事务所担任2024年度财务报表及内部控制审计机构,审计费用合计为1350万元(其中,内部控制审计费用为人民币175万元),较2023年度审计费用降低247万元。值得一提的是,2023年度担任中国人保集团相关...……更多
年报季临近,多地证监局行动!
...关于进一步加强财会监督工作的意见》《关于进一步规范财务审计秩序促进注册会计师行业健康发展的意见》,督促辖区执业审计机构增强风险意识和责任意识,勤勉尽责履行资本市场“看门人”职责,深圳证监局积极作为,集...……更多
ESG解读|复星医药私有化子公司议案在H股股东会投票上遇阻,监管罚单指向医保违规和环保处罚
...审议通过,续聘安永华明为公司2024年度境内财务报告和内部控制审计机构。截至2024年,安永为复星医药提供独立审计服务17年。而整理历年年报可知,自2001年起,复星医药的年报审计工作即由安永大华负责签字。2008年,随着安...……更多
开年4天监管已“点名”5家会计所:立信遭警示,天健被谈话
...团股份有限公司,下称“卧龙地产”)2022年财务报表及内部控制审计项目中,存在六方面问题:一是控制测试程序不到位,二是贸易业务收入审计程序不到位,三是存货主要品种审计程序不到位,四是房产项目存货跌价测试审...……更多
接连丢单!普华永道遭招商银行、中国中铁等多家上市公司解约
...咸永道会计师事务所(下称“罗兵咸永道”),变更为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“安永华明”)、安永会计师事务所(下称“安永香港”)。从4月底至今,此前聘任会计所为普华永道的中国中铁(601390)...……更多
华润置地:去年销售额约3070.3亿元,投资物业租金收入增长近四成
...置地公告称,公司决定将2023年度财务报告审计机构由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)变更为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。此次变更已履行了公司内部决策程序,且新任审计机构正在与前任会计师进行沟通和业...……更多
...务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太所”)为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。公告显示,亚太所近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施27次、自律监管措施3次和纪律处分2次,涉及从业人员47名。管理部关注...……更多
全省内部审计工作经验交流会在贵阳召开
...集体贵州商学院内审处长罗永军以“强化审计监督,加强内部控制为立德树人根本任务提供坚实保障 ”为题、全国内部审计先进工作者贵州电网公司高级审计师马茜以“对内部审计的认识和思考”为题、全国内部审计先进集体...……更多
贵阳银行回答投资者风险管理体系等问题
...场平稳健康发展。 5.贵阳银行是否采取了一些措施来加强内部控制制度的建设和实施?公司是否进行了内部控制的自我评价报告和内部控制审计报告?如果有的话,能否介绍一下这两份报告的情况,以及公司在内部控制方面的改...……更多
中注协年报季约谈5家会计所:提示3方面审计风险,亚太所被...
...通报的管理层舞弊、违反法律法规行为,以及值得关注的内部控制缺陷等事项进行沟通;充分了解被审计单位以前年度审计情况,尤其应关注其变更会计师事务所的真正原因,是否存在重大分歧事项或购买审计意见的意图。三是...……更多
ST工智年报预约披露日前一个月改聘年审机构,收深交所关注函
...留意见天衡所曾对ST工智2022年度财务报告出具保留意见、内部控制出具否定意见,ST工智股票交易因此被实施其他风险警示。此前公告显示,ST工智2022年年度财务报告被年审会计师出具保留意见,形成保留意见的基础为,ST工智...……更多
上游直击股东会|重庆百货通过聘请2024年度审计机构议案
...据执业人员专业技能水平等分别确定。重庆百货2024年度财务审计和内控审计费用价格与2023年度比较略有下降。其中:财务审计费用较去年下降3万元,内控审计费用持平。上游新闻记者 刘勇 实习生 吴若瑜编辑:杨虹责编:蒋艳...……更多
光大银行:董事会拟聘任毕马威华振会计师事务所
...人民币837万元,其中财务报表审计费用为人民币767万元,内部控制审计费用为人民币70万元。公司已就变更会计师事务所事宜与安永进行了沟通,安永对变更会计师事务所事宜无异议,并确认截至公告日期。公告还指出,上述建...……更多
上交所修订发布规范运作指引,推动上市公司优化公司治理机制
...核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等原定职责的同时,还行使《公司法》规定的监事会职权。 其次,细化审计委员会财务监督相关工作要求。审计委员会依法检查公司财务。财务会计报告存在重...……更多
国有企业总审计师制度的济南实践
...业内审已经常态化,共完成各类内部审计项目303个,涉及内部控制和风险管理、固定资产投资、政策跟踪、经济责任等相关内容,发现各类问题2517个,涉及金额87.73亿元。总审计师还深度参与企业决策。以济南城市发展集团为例...……更多
中国平安(02318)拟续聘安永华明会计师事务所及安永会计师事务所
智通财经APP讯,中国平安(02318)发布公告,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度中国会计准则财务报告审计机构,续聘安永会计师事务所为公司2025年度国际财务报告准则财务报告审计机构。本文源自智...……更多
证监会重罚这家会计所,多个罚单背后现劣迹
...,可底稿中却缺乏实施这些审计程序的相关证据。 二是内部控制测试程序存在缺陷。如实际测试的控制活动与计划严重脱节,销售与收款循环将多项关键控制活动认定为显著舞弊风险,执行时却仅聚焦2018年应收账款坏账核销业...……更多
...集团公司应通过完善授权审批制度、实行职责分离、加强财务审计等措施,确保控制活动的有效执行。同时,定期开展内部控制培训,提高员工的内部控制意识和能力。(四)优化信息与沟通机制信息与沟通是内部控制体系顺畅运...……更多
普华永道港股连丢单,上海传出裁员,核心团队被“瓜分”,欲向人工智能转向?
...合计为8.69亿元,2024年审计收入仅为上年的14.04%。反观安永华明已经成为四大“头部”,2024年安永华明的当期实付审计费用已经高达13.80亿元,2024年安永华明共拥有152家A股审计客户。而毕马威华振也不甘示弱,揽下不少普华永...……更多
上游直击股东会 | 重庆水务聘任审计机构 财务总监兼董秘换人
...求,重庆水务拟聘任信永中和为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构,公司已就变更会计师事务所事宜与大信所进行了沟通,大信所对此无异议。重庆水务2024年年度财务报告审计费用、内控审计费用合计为108万元(其中年...……更多
多家银行成年报“失约”常客 审计工作未完成为“挡箭牌”
...。审计师需要对银行的财务报表进行全面审查,包括检查内部控制、评估资产价值、验证交易等,这一过程因各种复杂因素而耗时较长。但这一理由相较于其他年报延期披露事由对于市场的影响程度相对较轻,不排除有些银行以...……更多
香溢融通:拟续聘浙江中会为2024年审计机构
...计服务费用拟定为90万元,其中财务报告审计费70万元、内部控制审计费20万元,同比2023年度费用持平。香溢融通控股集团股份有限公司是于1994年02月24日在上交所上市,其主营业务是典当、担保、融资租赁、财富管理、贸易等。...……更多
25家会计师事务所已为72家上市公司出具财务报表审计报告
...)。截至2024年3月14日,23家事务所共为52家上市公司出具了内部控制审计报告。其中,沪市主板22家,深市主板23家,创业板3家,科创板3家,北交所1家。从审计报告意见类型看,52家上市公司均被出具了无保留意见审计报告。截至...……更多
海通证券取消续聘普华永道 改聘立信审计费年降90万
...作量及公允合理的原则并通过邀请招标确定,2024年度含内部控制的审计审阅费用为 790 万元(其中境内审计及审阅服务费用350 万元,境外审计及审阅服务费用 380 万元,内部控制审计费用 60 万元),较 2023 年度减少 90 万元。海...……更多
普华永道14年收取恒大审计费2.7亿,罚款最高或达13.5亿
...·关黄陈方会计师行。拟聘任的会计师事务所名称为:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(简称安永华明)、安永会计师事务所(简称安永香港)。值得注意的是,去年,招商银行曾公告拟改聘普华永道中天为2024年度审计...……更多
无法胜任年审工作,新潮能源年审会计师事务所辞任
...潮出具的2023 年度财务报表审计意见为标准无保留意见,内部控制审计意见为否定意见。由此,新潮能源股票自2024年4月30日起被实施其他风险警示。对于中兴华出具的《内部控制审计报告》相关否定意见所涉及的内容和依据,新...……更多
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