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金融监管总局:提高信托公司最低注册资本
...务实践优化业务范围;强化内部控制管理要求,优化外部审计有关规定,增加合作机构管理要求;加强固有资产的安全性和流动性要求;优化过渡期整改工作安排等。二、出台《办法》的主要背景是什么?答:原《办法》制定于...……更多
最后三个月!老板仍欠公司1.49亿元
...。图片来源:公司公告在2023年财报被出具带保留意见的审计报告后,观典防务于2024年5月28日发布公告表示收到中国证监会对公司及实控人下发的《立案告知书》。同时承认了公司内部的非经营性资金占用、违规担保等违规行为...……更多
收官之年!临沂国资委推动四大改革任务,促进市属企业高质量发展
...制度的实施意见》,现正在起草《关于全面推进市属企业内部审计集中管理的实施意见》。下一步将从制度建设、人员配备、结果运用等方面系统推进,结合重组整合,做好组织架构的建设和人员配备,开展好内部审计结果运用...……更多
...,近年来更是通过建立完善的合规管理体系、开展常态化审计等举措,确保全业务流程合规,打造出金融科技领域的信任基石。构建合规管理体系构建,全维度筑牢合规防线合规不是单一环节的把控,而是需要全维度、系统化的管理体...……更多
...理人推进公司预重整及重整债权申报与审查、资产调查与审计评估等工作,截至本公告披露日,各项工作均在按计划进行,阶段性成果公司将适时进行披露。同时公告,公司股票自2024年4月30日起已被上交所实施退市风险警示。...……更多
城中之城:胡悦双重身份曝光,陶无忌分手迎娶,田晓慧越陷越深
...回升职行长之后的关系,从崇明岛回来之后直接就被调到审计部工作,这可是银行内部人员梦寐以求的肥差。而且因为陶无忌现在工作的特殊性,田晓慧就算想和他坦白自己犯的错也不敢了,那些涉及到法律边缘的事情始终压得...……更多
...团交办的其他工作。新乡市、平原示范区2国资集团风控审计部部门负责人(1)负责建立集团全面风险管理体系。(2)负责对集团重大经营管理决策组织评审和风险论证。(3)负责开展集团及下属企业的各种常规审计、专项审...……更多
...度财务会计报告被出具无法表示意见,2023年度内部控制审计报告被出具否定意见,前述情形触及《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.3.1条第一款第(三)项规定和第9.8.1第(四)项规定,公...……更多
华西证券:因5年服务期满,拟变更会计师事务所
...续5年为华西证券股份有限公司提供财务报告及内部控制审计服务,根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘的有关规定,综合考虑未来经营发展情况和对审计服务的需求,公司拟聘任四川华信(集团)会...……更多
贵阳银行回答投资者风险管理体系等问题
...施?公司是否进行了内部控制的自我评价报告和内部控制审计报告?如果有的话,能否介绍一下这两份报告的情况,以及公司在内部控制方面的改进和进展?尊敬的投资者,本行建立了较完备的内控体系,旨在确保本行的战略和...……更多
...企业内部资产的安全性和完整性。例如,通过财务审批、内部审计等措施,对资金使用流程进行层层把控,确保资金进出都符合制度规定[1]。(二)提高运营效率内部控制不仅能够保障资产安全,还在一定程度上提升了企业的运营...……更多
山西金融系统强化监督,制度“晾衣绳”变回“高压线”
...针对近期发生的违纪违法问题,对榆社支行营销费用进行审计监督制度的重要性不言而喻,山西省纪委监委推动以案促改促建促治,就将完善制度、强化执行作为纪检监察建议的重要内容,推动山西省农信联社和山西银行党委做...……更多
年科技投入200亿的东风汽车,携手法大大创新行业数智发展
...息不确定导致与合作存在合规及财务损失风险。 ●合同审计难 使用物理印章的合同,在审计过程中面临合同丢失、合同查阅难的问题,且物理印章无法有效溯源。 产品与场景应用 应用产品: 电子签 应用场景: 1.采购 东风...……更多
平阴农商银行党委“四聚焦”扎实推进清廉金融文化建设
...审计“三道防线”职责,加强各岗位间的制约监督。结合内部审计、专项整治等发现问题,员工异常行为排查等,以下看上建立完善廉洁从业机制。二是发挥外部监督作用。全行聘请合规廉政社会监督员39人,开展全员廉洁风险...……更多
烟台理工学院2025年专升本校荐计划,数量较往年有所增加
...高级财务会计、会计信息系统、审计学基础、财务审计、内部审计、政府审计、信息系统审计、成本会计、管理会计、税务会计、内部控制与风险管理等。主要实践性教学:审计单项实验、审计综合实验、成本会计实验、税务会...……更多
...,公司启动专项审计行动,由董事长亲自挂帅,组建工程内部审计专班,运用 “大数据 + 实地核查” 的创新手段,对13个重点项目开展穿透式审计,提升了公司的经营水平,有效防范了各类风险,为企业的健康发展筑牢了防线...……更多
...布通知,为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步规范财务审计秩序促进注册会计师行业健康发展的意见》(国办发〔2021〕30号)要求,进一步推进银行函证规范化、集约化、数字化,提升审计质量和效率,现将有关事项通知如下...……更多
山东省地矿局二四八大队“监督管理年”工作纪实
...立健全内部控制体系,明确各级监督员职责,纪委监督、审计监督、职能部门监督、二级单位内部监督等贯通协同、形成监督合力,构成完善的监督网。党委书记是大队监管工作第一责任人,其他班子成员要加强对分管部门的监...……更多
...立行立改,限时追回全部多付的代理费,并推动建立完善内部审计制度,杜绝资金滴漏等问题再次发生。“通过持续加强市县上下联动巡察,我们在教育、医疗、住建等重点领域,推动解决了一批突出问题、查处了一批典型案件...……更多
商河农商银行聚焦“三个优化” 全力提升全面风险管理
...风险识别和评估、风险监测预警、风险报告、风险评估、内部审计、压力测试等全面风险管理的基本程序。优化责任管理,压实主体责任。一是完善风险管理组织架构。明确董事会、风险管理委员会、高级管理层、监事会、业务...……更多
楚大智能独立董事发表第一届董事会第十四次会议相关事项独立意见
...。包括关于公司《内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》等 14 项议案。对于《内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》的议案,独立董事认为其真实反映公司内控情况,无损害公司及股东利益情形,一致同...……更多
ST奥康(603001.SH):申请撤销股票其他风险警示
...股票实施的其他风险警示。此前,由于2022年度内部控制审计报告被出具否定意见,公司股票自2023年4月27日起被实施其他风险警示。经过整改,公司内部控制缺陷已得到纠正,天健会计师事务所为2023年度内部控制出具了标准无保...……更多
...用还没有得到充分发挥;三是审计监督不充分,民营企业内部审计部门隶属于财会部门或由总经理负责管辖,受限较多无独立地位,外部审计仅把财务报表的合法公允作为评价标准,也很难起到监督公司财务的目的。徐汇检察院...……更多
中国新城镇2024年收入4.12亿元 股权应占溢利4431.7万元
...公司秘书辞任。中国新城镇宣布,经考虑多项因素(包括审计费的水平及鉴于目前工作流程,其可用的内部资源)后,安永会计师事务所于2025年3月12日通知董事会及审计委员会其将于应届2025年股东周年大会上其当前任期届满后...……更多
...目化推进的方式进行整改,力求对症下药、改出成效。市审计局坚持严实作风,在调查研究中解决突出问题。根据工作实际精准确定选题,科学谋划12个调研课题,同时广泛征求科室建议,对调研课题内容进行再分析、再梳理。...……更多
深耕专业,厚植人才——杭州致同领航人曾涛的稳健发展之道
...的标杆机构。2022年,分所营收突破九千万元,提供包括审计、验资、清算、年度财务决算审计、会计咨询、管理咨询、税务咨询等一系列财务管理业务。服务企业涵盖A股、港股多家上市公司与独角兽企业,发展势头强劲。而在...……更多
财会监督与经济高质量发展学术会议在西京学院举行
...制、数字经济、企业社会责任、绿色金融、可持续发展、审计等展开研讨。来自美国、新加坡、巴基斯坦,香港和内地数十所高校专家学者、财经类知名期刊代表出席会议。审计研究生参加会议。西京学院会计学院院长李海霞主...……更多
一周复盘 康华生物本周累计上涨1.21%,生物制品板块下跌3.01%
...华生物发布公告称,公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“立信”)原指派华毅鸿女士、袁竞艳女士分别作为签字项目合伙人、签字注册会计师为公司提供审计服务。因立信内...……更多
...新构建预算绩效管理同预算编制、财政评审、财会监督和审计监督结合机制等“四项机制”,取得了显著效果。以构建预算绩效管理与财会监督结合机制为例,嘉祥县引入了财政监督力量,构建起了财政监督检查、单位内部监督...……更多
寿光农商银行监事会加强“四联动”助推构建全方位监督体系
...、事中的前置性监督和事后的结果监督,通过积极推进与审计、合规、纪检监察和外部监管等部门协同配合,整理优化监督检查资源,强化监督联动协调机制,逐步构建起全方位监督体系,推动各项工作实现合规稳健发展。联动...……更多
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京东云计算成立科技新公司,含AI及机器人业务
近日,宿迁京数元科技有限公司成立,经营范围包含:智能机器人销售;工业机器人销售;智能机器人的研发;互联网数据服务;人工智能公共数据平台等。企查查股权穿透显示,该公司由京东云计算有
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