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...计机构的议案》,同意继续聘任安永华明为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。本文源自:智通财经网/阅读下一篇/返回网易首页下载网易新闻客户端 ……更多
贵阳银行回答投资者风险管理体系等问题
...聘请的安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)已对本行财务报告的内部控制有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。 ……更多
连丢千万大单,普华永道正在被“抛弃”
...0.46亿元,主要是为境内外所需提供相关审计服务,其中财务报告审计费用为0.39亿元,财务报告内部控制审计费用为0.07亿元。中国人保2023年年报显示,普华永道中天和罗兵咸永道(即普华永道香港)提供中期财务报告审阅及年...……更多
深圳证监局约谈“四大所”负责人,推动营造良性审计执业生态
...。据统计,四家审计机构承做了辖区45家上市公司2022年度财务报告审计业务,占辖区上市公司家数的11%,审计收费近3.9亿元,占辖区上市公司审计收费的48%;2024年,拟承做辖区40余家上市公司2023年度财务报告审计业务。深圳证...……更多
ESG解读|复星医药私有化子公司议案在H股股东会投票上遇阻,监管罚单指向医保违规和环保处罚
...,经董事会审议通过,续聘安永华明为公司2024年度境内财务报告和内部控制审计机构。截至2024年,安永为复星医药提供独立审计服务17年。而整理历年年报可知,自2001年起,复星医药的年报审计工作即由安永大华负责签字。2008...……更多
开年4天监管已“点名”5家会计所:立信遭警示,天健被谈话
...团股份有限公司,下称“卧龙地产”)2022年财务报表及内部控制审计项目中,存在六方面问题:一是控制测试程序不到位,二是贸易业务收入审计程序不到位,三是存货主要品种审计程序不到位,四是房产项目存货跌价测试审...……更多
无法胜任年审工作,新潮能源年审会计师事务所辞任
...务发展及规范化需要,公司拟聘任中瑞诚为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已提前与中兴华沟通不再续聘事项,未收到其针对该事宜提出的任何书面异议。但在执行审计工作过程中,中瑞诚发现所需工作量及专...……更多
年报季临近,多地证监局行动!
...会计审计问题的主动报告责任。在财务舞弊识别与应对、内部控制审计等方面应积极建言献策、分享经验,发挥好行业“领头羊”作用。二是坚持遵纪守法合规发展。严格遵守国家保密法律法规规定,健全完善质量管理体系,提...……更多
接连丢单!普华永道遭招商银行、中国中铁等多家上市公司解约
...实际统筹管理恒大地产日常经营事务,组织安排编制虚假财务报告,手段特别恶劣,情节特别严重,是直接负责的主管人员。 而对于恒大2009年至2020年的年报,普华永道均出具了标准无保留意见。今年4月份,一封名为《是谁把...……更多
...题并不能说明公司价值完全发生变化。具体到ST新潮,根据财务报告显示,2023年,公司实现营业收入88.49亿元,实现归母净利润25.96亿元,扣非净利润26.96亿元,2024年一季度实现营业收入21.35亿元,实现归母净利润6.13亿元,扣非净利润6.13亿...……更多
中海油田服务(02883)拟续聘安永华明和安永香港作为公司境内和境外2025年度财务审计机构和内部控制审计机构
...和安永香港作为公司境内和境外2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,审计委员会对安永华明和安永香港的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查,认为其具有机构独立性,能够满足...……更多
中国平安(02318)拟续聘安永华明会计师事务所及安永会计师事务所
...会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度中国会计准则财务报告审计机构,续聘安永会计师事务所为公司2025年度国际财务报告准则财务报告审计机构。本文源自智通财经网/阅读下一篇/返回网易首页下载网易新闻客户端 ……更多
财务造假6年,金通灵及相关负责人被罚570万
...对此前出现的问题,公司已采取了一系列整改措施,加强内部控制制度的执行监督与检查,持续跟进内部控制制度的执行情况和执行效果,严格落实责任到岗制,确保内部控制制度的有效运作。“通过系列整改措施,公司已充分...……更多
官方:强化上市公司及拟上市企业内控建设
...见稿)》(下称《通知》),对拟上市企业发行审核阶段报送财务报告内部控制审计报告作出规定等。《通知》共七条,主要包括:第一条对各上市公司持续优化内部控制制度,加强内部控制评价和审计,不断提升内部控制有效性作...……更多
大华所及4名注会收警示函 广汇能源年报审计违规
...称“广汇能源”,股票代码:600256.SH)2022年、2023年年报审计项目进行了检查。经查,2022年至2023年,广汇能源及其子公司与第三方发生多笔无实质采购业务和大额异常资金往来,金额超过实际执行的重要性水平。大华所在审计...……更多
...本概念与框架内部控制是指为了实现企业经营目标,保证财务报告的可靠性、业务活动的高效性和合规性,通过制定和实施相应的政策、程序和措施而进行的全过程管理。内部控制体系包括组织结构、权责分配、业务流程、信息...……更多
ST百利董事长王立言辞职,公司市值仅剩下不到10亿元
...司2023年年报出具了保留意见的审计报告并对公司2023年度内部控制出具了否定意见的审计报告,称截至2023年末百利科技形成预付款共计1.96亿元,针对上述资金往来,审计机构无法获取充分、适当的审计证据来判断大额资金往来...……更多
ST百利十六连跌停!董事长突然辞职,曾套现超10亿
...-1.18亿元,同比下滑1473.54%。年报还显示,百利科技2023年内部控制审计报告被出具否定意见,2023年年度审计报告被出具保留意见。董事会决议显示,公司三名独立董事对公司2023年年报、2024年一季报、财务决算报告均投出弃权票...……更多
ST工智年报预约披露日前一个月改聘年审机构,收深交所关注函
...,同意承接公司2023年报审计业务。原年审机构对2022年度财务报告出具保留意见天衡所曾对ST工智2022年度财务报告出具保留意见、内部控制出具否定意见,ST工智股票交易因此被实施其他风险警示。此前公告显示,ST工智2022年年...……更多
上交所修订发布规范运作指引,推动上市公司优化公司治理机制
...核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等原定职责的同时,还行使《公司法》规定的监事会职权。 其次,细化审计委员会财务监督相关工作要求。审计委员会依法检查公司财务。财务会计报告存在重...……更多
...通合伙)(以下简称“亚太所”)为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。公告显示,亚太所近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施27次、自律监管措施3次和纪律处分2次,涉及从业人员47名。管理部关注到,公司2021...……更多
中注协年报季约谈5家会计所:提示3方面审计风险,亚太所被...
...通报的管理层舞弊、违反法律法规行为,以及值得关注的内部控制缺陷等事项进行沟通;充分了解被审计单位以前年度审计情况,尤其应关注其变更会计师事务所的真正原因,是否存在重大分歧事项或购买审计意见的意图。三是...……更多
威创股份无法披露2023年财报被实施退市风险警示
...六届董事会审计委员会第三次会议在审议公司2023年年度财务报告及内部控制报告中未能过半数通过,2023年年度报告无法提交董事会审议。又受2023年度报告所述事项的影响,公司亦无法于原定时间披露2024年第一季度报告。公司...……更多
000584,或被终止上市
...2024年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告,财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告。公司触及深交所《股票上市规则(2025年修订)》第9.3.12条第一款第(三)项和第(五)项规定的股票终止上市情形,深交所...……更多
25家会计师事务所已为72家上市公司出具财务报表审计报告
...)。截至2024年3月14日,23家事务所共为52家上市公司出具了内部控制审计报告。其中,沪市主板22家,深市主板23家,创业板3家,科创板3家,北交所1家。从审计报告意见类型看,52家上市公司均被出具了无保留意见审计报告。截至...……更多
证监会重罚这家会计所,多个罚单背后现劣迹
...大华等知名会计所。从违规案例来看,主要违规类型包括财务报告错误与虚假记载、审计程序缺陷、工作底稿不规范、未保持合理职业怀疑等。中兴华所被“没一罚三”就玉皇化工财务造假事件监管对中兴华所处罚结果来看,罚...……更多
华润置地:去年销售额约3070.3亿元,投资物业租金收入增长近四成
...审计机构的事项。华润置地公告称,公司决定将2023年度财务报告审计机构由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)变更为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)。此次变更已履行了公司内部决策程序,且新任审计机构正在与前...……更多
A股又有2家公司可能*ST,1家公司陷退市风险
...出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告以及财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票将被上海证券交易所决定终止上市。公司预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润约为-7.75亿...……更多
多家银行成年报“失约”常客 审计工作未完成为“挡箭牌”
...于审计编制环节延缓进度。例如,河南伊川农商行称,因财务报告编制工作尚未完成,根据工作情况推算,需要延迟2023年度信息披露。北京商报记者注意到,该行曾因同样的原因,对2019年度报告进行延期披露。已连续三年年报...……更多
高新技术企业为什么需要专项审计?
...要求。高新技术企业通常需要向政府部门、投资人等提供财务报告和审计报告,以满足监管要求。专项审计可以为企业提供符合监管要求的审计报告,保障企业的合规性和稳健性。专项审计通过以下几个方面帮助高新技术企业评...……更多
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