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东莞银行及顺德、南海农商行IPO审核恢复已受理,广州银行仍中止
...资金额90亿元,保荐机构为中金公司,会计师事务所为安永华明,律师事务所同样为江苏世纪同仁律师事务所;南海农商银行预计融资金额83.0751亿元,保荐机构为国泰君安,会计师事务所同样为毕马威,律师事务所为北京市金杜...……更多
纳科诺尔北交所上市募3亿首日涨17% 经营现金流屡负
...因,发行人与财务总监、审计机构之间就会计处理、财务内部控制等方面是否存在重大意见分歧,以及发行人保障内控有效性和财务真实性的措施。(2)说明针对报告期内不规范行为采取的具体整改措施。请申报会计师说明在20...……更多
...景,从实时数据验证到智能合约审计,再到供应链监管和内部控制,都展现出其独特的优势。(一)实时数据验证与存证在实时数据验证与存证方面,区块链的实时性确保审计人员能够快速核实数据来源、流程和终端输出,并实时...……更多
ST百利董事长王立言辞职,公司市值仅剩下不到10亿元
...司2023年年报出具了保留意见的审计报告并对公司2023年度内部控制出具了否定意见的审计报告,称截至2023年末百利科技形成预付款共计1.96亿元,针对上述资金往来,审计机构无法获取充分、适当的审计证据来判断大额资金往来...……更多
烟台理工学院2025年专升本校荐计划,数量较往年有所增加
...财务会计、高级财务会计、会计信息系统、审计学基础、财务审计、内部审计、政府审计、信息系统审计、成本会计、管理会计、税务会计、内部控制与风险管理等。主要实践性教学:审计单项实验、审计综合实验、成本会计实...……更多
完善自律监管业务规则体系,深交所发布3件规则公开征求意见稿
...核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制职责的同时,增加其行使监事会法定职权的条款;第二,明确审计委员会组成,包括需由三名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成,独立董事应当过半数等...……更多
证监会:构建财务造假综合惩防体系
...公司和中介机构责任。切实发挥独立董事监督作用,强化审计委员会的反舞弊职责。推动上市公司建立绩效薪酬追索等内部追责机制。提高对公司内部人举报造假的奖励金额。对审计评估机构坚决“一案双查”、并联立案,对串...……更多
深交所出手,新年首张IPO罚单
...操作日志。深交所现场督导发现,公司与信息系统相关的内部控制存在缺陷,未能准确显示前台商城产品销量、评论数据等信息;公司自2023年6月起才完整保存半年内的系统操作日志,问询回复与实际情况不符;公司未对反结账...……更多
承认资金占用、违规担保,北交所转科创板第一股被立案调查
...的性质和商业合理性存疑、定期存单违规用于质押担保、内部控制存在重大缺陷等问题,大信所对观典防务2023年年报出具了带保留意见的审计报告,对内部控制报告出具了带否定意见的审计报告。具体而言,观典防务2023年年报...……更多
华菱钢铁:公司建立了完善的内部控制和审计机制,以确保财务工作的专业性和合规性
...现,能够胜任公司高管职位。此外,公司也建立了完善的内部控制和审计机制,以确保财务工作的专业性和合规性。本文源自:金融界作者:公告君/阅读下一篇/返回网易首页下载网易新闻客户端 ……更多
财务预算与财务预测决策及控制等环节的关系
...管理、成本管理、定期报告、统计分析、人员培训和内部审计等其他领域的活动。根据财务控制的作用和目的,财务控制可分为两大类:一是为了确保实现公司的财务目标,二是为了防止财务风险和欺诈。为确保实现公司的财务...……更多
财务会计信息质量与投资者决策的关系研究
...的真实经济状况和交易结果。准确性可以通过审计程序、内部控制和会计政策的合理性来保障。如果会计信息包含错误或失实的数据,将会导致投资者和其他利益相关方做出错误的决策。及时性强调了信息的及时发布和可获得性...……更多
本应是可靠性较高的审计方法,如今却疑似被公司造假。被曝出函证或造假后,广道数字(839680)在当天便收到了北交所的问询函,次日证监会便对公司进行立案调查。多方信息显示,监管层对此次事件高度重视,特别是对于...……更多
中注协约谈中审华、鹏盛所!事关2023年年报审计
...管理层偏向迹象;了解被审计单位与商誉减值测试相关的内部控制,关注是否表明上市公司存在值得关注的内部控制缺陷,考虑其对进一步审计程序的影响,选取适合的审计方案。二是评估管理层认定的资产组或资产组合构成的...……更多
...家上市公司因最近一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告而被实施ST,复牌后股价均出现大幅下跌,包括新潮能源、证通电子、长江健康、中润资源、永悦科技、英飞拓等。以ST新潮为例,会计事务所认为,因其全资...……更多
ST元成:拟2.6亿元买入越龙山度假51%股权
...保留意见,原因是越龙山度假公司在建工程转固定资产的内部控制制度存在缺陷,对于转固的依据及流程未有明确规定,缺乏必要的依据。2023年,越龙山度假公司账面在建工程转入固定资产7.69亿元,计提累计折旧908.98万元。对...……更多
新城悦核数师罗兵咸永道被建议辞任:正调查其与关联方资金往来,CFO上任不足9个月离岗
...洁,同样来自新城控股,拥有超过20年会计、财务管理和内部控制专业知识以及一线业务实操经验。刘颖洁是一位资历更老的新城人,管理经验也更为丰富,公告显示:自2003年11月起,其先后担任新城控股财务管理中心会计经理...……更多
...剑高悬震慑常在县教体局牵头,出台切合实际的现金管理内部控制制度、低值易耗品管理制度、本校公用经费内部管理办法,明确使用现金的范围、审核程序和管理责任;县教育部门要将教师培训工作列入中小学办学水平评估和...……更多
ST加加:2月21日召开分析师会议,华创证券、泰康资管等多家机构参与
...构中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023年度内部控制出具了否定意见的审计报告,触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条(四)的规定上市公司出现“最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制...……更多
“四大举措”推动财政投资评审提质增效
...循。部门联动,项目信息共享。西陵区建立财政、发改、审计、公共资源交易中心政府投资项目监管联动机制。一是实行发改项目审批、财政评审、招投标、审计监督信息定期共享。二是发改局定期组织相关部门对政府投资项目...……更多
...防控要求日益严格的背景下,镇江农商银行积极探索内部审计创新,引入“人本审计”理念,推动审计工作从传统“查账”模式向“查人”模式转变,全面提升审计效能,赋能高质量发展。以“人”察行,重塑审计视角。将审计...……更多
商业银行市场风险管理办法发布:董事会和高级管理层应当避免...
...体系;(六)市场风险管理信息系统;(七)市场风险的内部控制;(八)市场风险管理的审计;(九)市场风险资本的分配;(十)对重大市场风险情况的应急处理方案。商业银行应当根据本行市场风险偏好、风险状况、外部...……更多
...趋势的技术支持,从而帮助企业做出更加科学的决策。就内部控制而言,通过对权限的设定、对审计的跟踪等作用,使会计信息化系统能够加强财务活动中的透明与规范,促进企业内部管理更加规范与透明,会计信息化也推动着...……更多
紫天科技公然挑战监管权威,10年禁入+巨额罚款!
...而言,这一案件再次提醒我们,必须将公司治理水平(如内部控制、信息披露质量等)纳入投资决策的框架。投资者在选择投资标的时,应重点关注公司的治理结构和合规性,对那些出现“屡次延期回复问询”或“高管频繁变动...……更多
吉林省互联网传媒股份有限公司公开选聘中介机构、建立中介机构库的公告
...业服务,助力公司高质量发展。本次选聘的中介机构包括财务审计机构、招投标代理机构、资产评估中介机构、劳务派遣中介机构。此次选聘将严格按照公开、公平、公正的原则进行,通过严格的资格审查、综合评分等环节,筛...……更多
...健全内审结果运用机制,将内审结果作为银行风险管理、内部控制、绩效考核等工作的重要依据。对内审发现的问题,建立问题台账,明确整改责任人和整改期限,跟踪整改落实情况,确保问题得到及时、有效的整改。加强对内...……更多
...,预算编制、预算执行和决算管理情况,固定资产管理、内部控制及财务管理等情况进行“抽审”,同时结合各单位(科室)业务特点进行综合分析、查找薄弱环节、弥补工作短板,提高内审工作针对性。三是灵活运用内审方式...……更多
审计专业就业好吗?你需要了解的5个关键因素
...师事务所从事审计工作,还可以在企业内部任职审计师或内部控制师。随着工作经验的积累,他们还可以晋升为高级审计经理、合伙人或者转型为财务顾问等职位。因此,审计专业具有广阔的职业发展空间。5.薪酬水平审计工作...……更多
在金融深化改革背景下,银行审计作为风险防控的第三道防线,可从治理架构、资源配置、质控体系三个维度,探索优化审计效能的有效路径,构建系统性效能提升机制,为银行高质量发展提供保障。一、构建系统化审计治理...……更多
高新技术企业为什么需要专项审计?
...、成本费用等。3.风险状况分析:专项审计可以对企业的内部控制、风险管理等方面进行评估,了解企业的风险状况,包括经营风险、财务风险、市场风险等。4.合规性检查:专项审计可以检查企业是否遵守相关的法律法规和行...……更多
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践行企业社会责任 共谋乡村振兴发展 中国太保寿险贵州分公司赴赫章县铁匠乡联盟村考察座谈
多彩贵州网讯(记者 王静怡)近日,中国太平洋人寿保险股份有限公司贵州分公司(以下简称中国太保寿险贵州分公司)党委书记、总经理王秋生带领公司领导班子赴赫章县铁匠乡联盟村考察座谈
2025-11-18 16:13:00
截至今年10月 秦皇岛市发放科技贷款超500亿元
河北日报讯(牛冉)近日,笔者从国家金融监督管理总局秦皇岛监管分局获悉,今年,秦皇岛监管分局以体系搭建为根基、以产品创新为抓手
2025-11-18 15:59:00
42家公司今年来实施增发后股价涨幅逾60%
根据Wind数据统计,以发行日计算,今年来已有129家公司实施了定向增发。从二级市场来看,42家公司在实施增发后股价涨幅超过60%。其中,中航成飞、*ST松发、东山精密、罗博特科
2025-11-18 09:38:00
国科天成等成立无人机科技公司,含AI业务
近日,陕西国科星达无人机科技有限公司成立,注册资本1亿元,经营范围包含:智能无人飞行器销售;工业机器人销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统等。企查查股权穿透显
2025-11-18 09:48:00
浙江富玉具身智能创投合伙企业成立,出资额10亿
近日,浙江富玉具身智能创业投资合伙企业(有限合伙)成立,出资额10亿元,经营范围包含:创业投资(限投资未上市企业);股权投资。企查查股权穿透显示,该企业由浙江省创业投资集团有限公
2025-11-18 09:48:00
润建股份在海南成立能源公司,含多项AI业务
近日,海南佳捷能源有限公司成立,法定代表人为卢伟强,经营范围包含:储能技术服务;发电技术服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务等。企查查股
2025-11-18 09:48:00
富满微等成立子午线芯片服务公司
近日,深圳子午线芯片服务有限公司成立,经营范围包含:集成电路设计;电子产品销售;半导体分立器件销售;电子元器件制造等。企查查股权穿透显示,该公司由富满微(300671)等共同持股
2025-11-18 09:48:00
新华人寿乌鲁木齐中心支公司因培训管理不到位被罚款4千元
11月17日,新疆金融监管局行政处罚信息公示列表显示,新华人寿保险股份有限公司乌鲁木齐中心支公司及相关责任人因培训管理不到位被警告并罚款4千元。肖某东被警告并罚款4千元。
2025-11-18 10:13:00
浙商银行:决定提名陈海强任浙商银行董事长
11月17日,浙商银行股份有限公司发布关于提名董事长的提示性公告,根据中共浙江省委决定,陈海强同志任浙商银行股份有限公司党委书记,提名陈海强同志任浙商银行股份有限公司董事长。
2025-11-18 10:14:00
宁波银行调整“宁行优01” 优先股股息率第三计息周期票面利率3.25%
11月18日,宁波银行(证券代码:002142)发布公告,对其非公开发行的优先股“宁行优01”(代码:140001)第三计息周期票面股息率进行调整
2025-11-18 10:15:00
河南辉县:为建筑“上户口”,给城市“治未病”
安全可靠的韧性城市如何实现?建筑质量如何让老百姓看得见摸得着?在河南省辉县市,一条以“城市生命线全生命周期管理”为核心的新路径正在实践
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中建八局华中公司湖南分公司开展 “党建领航智慧机场 BIM赋能数字未来“活动
为推动智慧建造与工程档案管理深度融合,11月14日,中建八局华中公司湖南分公司与长沙市城建档案馆在长沙机场T3航站楼项目开展“党建领航智慧机场 BIM赋能数字未来”党建联建暨BIM档案”数智化“观摩活动
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大虹桥的“硬通货”!华发虹桥四季全维配套一应俱全!
重磅消息!徐泾动迁房票安置计划正式拉开序幕,该片区域购房活力全面引爆。握有房票的购房者不仅期待着购房带来的安居乐业,更怀揣着提升生活品质的美好愿景
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国瓷材料投资成立房地产公司
近日,山东国瓷盛源房地产有限公司成立,法定代表人为许少梅,注册资本为1000万元,经营范围包含:房地产开发经营;物业管理;住房租赁。企查查股权穿透显示,该公司由国瓷材料(3002
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中国农业银行邯郸分行因保理融资业务“三查”不尽职被罚款50万元 四人被终身禁业
11月18日,国家金融监督管理总局邯郸监管分局行政处罚信息公开表显示,中国农业银行股份有限公司邯郸分行因保理融资业务“三查”不尽职被罚款50万元;张某祥、贾某、刘某山、李某玺被禁
2025-11-18 10:45:00