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中国证监会将重点打击五类财务造假行为
...非常重要的基础,证监会将重点压实公司董事会,特别是审计委员会和独立董事在反舞弊方面的职能,发挥公司治理内部制衡的作用。同时,证监会鼓励内部人举报,研究提高举报奖励金额。他强调,证监会将压实中介机构“看...……更多
...,西游集团通过健全内控机构、完善制度建设、联合巡查审计等多种方式,有效促进企业合规经营,增强风险防范能力,为项目高质效运营保驾护航。下一步,西游集团将常态化开展内部巡查、专项审计等工作,推动问题整改落...……更多
...权限等进行规范化管理,加强风险评估与管理,健全包括内部审计、外部审计、独立监管等在内的监督机制,建立内部调查机制,定期检查和审阅“合规体系”;在道德责任方面,企业要不断提升诚信经营意识、优化诚信建设体...……更多
招商基金招商蛇口租赁住房REIT成立 规模13.6亿元
...任如新(中国)日用保健品有限公司内审部主任,从事公司内部审计工作;曾任湖州银东购物中心财务部经理,从事湖州银泰城购物中心的财务工作;曾任普洛斯普瑞数据科技(上海)有限公司财务副总监,参与IDC数据中心的财务和...……更多
连续27个季度A类评级背后:解码国寿寿险风险管理的“五维防线”
...内部控制体系,内控要求覆盖至经营管理各个领域,内控审计连续18年获得外部审计师无保留意见,成为行业内控实践的典范。 从“人控”到“人控+智控”的风控手段“新引擎”全面提升数智化水平是新发展阶段保险业风险能...……更多
...营假设编制2022年度财务报表的恰当性获取充分、适当的审计证据,对公司2022年年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告,对公司内部控制出具了否定意见的内控审计报告。 此外,截至2023年三季度末,*ST美谷归属于上市公...……更多
广西北部湾银行在“2024卓越数字金融大赛”获佳绩
...信息通信研究院、IDC中国等权威机构和单位评定的“全国内部审计数字化转型‘领航’案例”“‘金信通’金融科技创新应用卓越案例”“第五届(2023年)全国智慧企业建设创新案例”等荣誉。下一步,广西北部湾银行将持续...……更多
600200,董事长被证监会立案
...普通合伙)对*ST苏吴2024年度出具了无法表示意见的财务审计报告和内部控制审计报告;公司在2024年度审计期间,经公司自查,并经复基控股核实确认,在2024年度期间,复基控股的其他关联方企业存在非经营性占用公司资金的情...……更多
...展中投入了较多的成本,因此,我们在开展电子银行业务审计过程中,除关注制度、流程、机制、业务风控等情况外,还应注重对电子银行业务的效益评价。通过“评审结合”的方法理性地定性电子银行业务拓展,编制电子银行...……更多
这很不环保!苹果报废二手iPhone被大量运往中国销售
...,且对苹果的品牌形象及环保承诺构成威胁。苹果公司的内部审计机制最终揭露了这一不法行为。审计结果显示,GEEP声称已报废但实际上偷运并出售的iPhone数量高达99975部,证据确凿。对此,苹果迅速采取法律行动,对GEEP提起...……更多
践行金融初心,深耕齐鲁大地(平安产险牛潇钒)
...规管理,确保公司运营符合法律法规要求,同时定期进行内部审计,检查风险管理措施的执行情况,确保其有效性,形成合规审计机制。利用大数据技术分析历史数据,识别风险模式和趋势,预测潜在风险,形成数据驱动的风险...……更多
商河农商银行\
...督评价、预警提示。三是完善第三道防线机制建设。强化内部审计内控机制建设,进一步强化内审部门职责,有力保障内审工作的独立性和有效性,有效发挥强化风险管理、防范化解风险、推动转型发展的作用。建机制,强协调...……更多
深化政府采购改革,山东中医药大学附属医院举办招标采购实务培训
...东中医药大学附属医院总会计师潘莉主持。会议特邀卫生内部审计网主编、中培医院网主编、北京国际交流协会副会长兼法律专业委员会主任委员吴龚教授和山东崇耀律师事务所律师、政府采购法律事务三部负责人、济南市律师...……更多
栉风沐雨四十载,砥砺奋进新征程。昨日,杭州市审计机关成立40周年工作座谈会召开,与会的审计干部代表回顾杭州审计事业发展的光辉历程,总结审计工作发展规律,展望审计工作美好前景,进一步凝聚推动新时代杭州审计...……更多
曾声称无ST风险的ST爱康锁定1元退市!监管函连发,股民欲索赔
...。回看公告,因连续三年亏损,以及2023年度财务报告被审计机构出具了保留意见与持续经营相关的重大不确定性说明段的审计报告,外加2023年度内控审计被出具否定意见的报告,爱康科技于4月29日晚间公告将停牌并被实施其他...……更多
云南:支持上市公司通过并购重组等方式出清风险
...进一步完善治理制度规则,健全内控制度,实施内部控制审计,提高上市公司法治化水平和风险防控能力,引导上市公司形成一套符合实际、行之有效的治理机制。支持上市公司实施股权激励、员工持股计划,建立健全管理层和...……更多
...《区级和乡镇财会监督职责事项清单》和《加强内部监督审计工作实施方案》,明确职责权限,统筹开展乡镇财会监督、救灾和灾后重建专项检查等7项检查活动,提升财会监督整体成效。农村公益事业财政奖补项目管理水平跨...……更多
...能、集约共享”为目标的人力资源共享服务中心,数字化审计工作室获评国家电网公司首个数字化创新示范工作室,智慧财务共享中心获CGMA全球管理会计2022年度优秀会计共享服务中心大奖,连续2届荣获安徽省直机关文明单位,...……更多
区块链技术助力搭建公司内部关联交易监督平台探索
...易的监管提供真实、完整的数据资料,为公司关联交易的内部审计提供便利,有利于降低关联交易带给公司的经营风险。(三)完善跨部门合作,促进内部监督区块链技术可以实现公司内部各部门的互相监督,有效防范违法违规交...……更多
...。聚焦“关键点”,推动精准监督。整合升级纪检监察、内部审计、法务审核、重点督查等管理手段协同发力的国有企业大监督体系,推动完善国有企业“三重一大”、财务管理等多项制度修改完善;开展“重点领域自查自检”...……更多
六国化工拟转让全资子公司部分股权;皖新传媒新董事长上任
...因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务,辞职后不再担任公司任何职务。NO.3 ST德豪两名独董辞职5月9日,ST德豪公告,独立董事王春飞先生、吴巍平先生因...……更多
4连板狮头股份:公司股票交易异常波动 目前无应披露而未披露的重大事项
...。同时,公司正在筹划通过发行股份及支付现金方式购买杭州利珀科技股份有限公司100%股份,并募集配套资金,但该交易标的资产的审计、评估工作尚未完成,交易价格尚未确定,且该交易方案需履行必要内部决策程序并获相...……更多
浅谈公司治理结构优化与企业可持续发展
...预警机制,以便及时发现潜在的风险点。同时,建立健全内部审计制度至关重要,它能够通过定期和不定期的审计活动,确保各项业务流程和财务报告的准确性与合规性。通过这些措施,企业能够有效地防范和控制经营风险,从...……更多
浙江东日将于3月28日召开股东大会,审议变更注册资本并修订公司章程等议案
...12层浙江东日股份有限公司1号会议室。本次股东大会共计审计10项议案,具体如下:1、2024年度董事会工作报告2、2024年度监事会工作报告3、2024年度财务决算报告4、2024年度利润分配方案5、2024年度报告全文及摘要6、关于续聘2025...……更多
...进行。例如,可以通过员工满意度调查、绩效考核和文化审计等方式,评估企业文化对战略实施的支持程度。这些评估不仅可以帮助企业了解文化管理的现状,还可以为文化建设和战略调整提供依据。例如,IBM公司通过定期的文...……更多
华菱精工控制权争夺升级,第二大股东增持
...》规定的重大资产重组及重组上市事项。N0.6 富乐德收购杭州之芯议案获股东大会审议通过6月26日,富乐德收购杭州之芯100%股权议案获2024年第一次临时股东大会审议通过。此前,公司为拓展在半导体设备及零部件维修领域业务...……更多
探索“三点三度”模式 提升清廉建设质效
...清廉科室”,审计科科长赵琛荣获2020-2022年度全国及广西内部审计先进工作者表彰。纪法教育“促廉”。坚持源头治理、标本兼治,通过开展医药代表廉洁警示教育暨集中接待日活动、召开药械供应商廉洁购销集体约谈会、与供...……更多
百度委任京东集团CEO许冉担任公司独立董事
...辉超市非独立董事。 2018年加入京东集团之前,许冉作为审计合伙人,在普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京办事处及普华永道圣荷西办事处工作近20年。在这段工作经历中,许冉专注于服务电信、媒体及科技行业...……更多
破解四个难题加速科技转化
...位和科研人员真正卸下包袱。省纪委监委、省财政厅、省审计厅等部门积极指导改革试点,按照“三个区分开来”要求,允许试点单位和科研人员容错试错。健全审计、监督、检查结果跨部门互认机制,构建信息共享、结果共用...……更多
...要点54项、49项,提高学校办学质量;建立市直教育系统内部审计机制,重点审计学校预算执行、食堂收支、党费使用等事项。清廉学校建设与校园文化建设相融合。市教育局把廉洁文化建设纳入学校思想政治工作和校园文化建...……更多
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杭州低密房源地图出炉!供应量巨大,叠墅产品占了6成
今年,杭州迎来近几年比较罕见的低密房源销售潮,年初时就有数据统计显示,2025年将是一个改善大年。临近年末,潮新闻美好生活研究院再次统计了目前在售或将售的低密项目
2025-12-12 07:38:00
V观财报|中科曙光回应“是否减持海光信息”:非必要选择
中新经纬12月11日电 10日,海光信息和中科曙光共同召开了线上电话会议,回应有关终止重组的事项。前一日晚,海光信息公告
2025-12-11 11:30:00
益起联想 与AI相伊 | 伊利与联想打造“生态解法”新实践
大河网讯 12月9日,伊利集团基于“伊利营养2030”公益项目,与联想集团联合发起“益起联想 与AI相伊”公益行动,走进呼和浩特市第三十二学校
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光大银行多措并举加大个人消费信贷投放,助力提振消费
大河网讯 消费是经济高质量发展的“强引擎”,也是畅通国内大循环的关键支撑。光大银行持续优化个人消费信贷服务体系,以客户为中心
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首开股份等成立新公司,含工程管理服务业务
近日,北京新泰装修装饰工程有限责任公司成立,法定代表人为单湛,注册资本为1000万元,经营范围包含:住宅室内装饰装修;工程管理服务
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航天软件携手法国达索系统成立合资公司
近日,航天星元数智(上海)技术有限公司成立,法定代表人为彭涛,注册资本为2000万欧元,经营范围包含:信息技术咨询服务
2025-12-11 14:36:00
剑桥科技完成扬中幸福家园股权受让,后者聚焦光器件及芯片领域
近日,扬中幸福家园创业投资合伙企业(有限合伙)发生工商变更,陈璐退出合伙人行列,新增剑桥科技(603083)为大股东,持股99
2025-12-11 14:36:00
弘元绿能新设科技公司,含电子专用材料制造业务
近日,江苏蔚光世纪科技有限公司成立,法定代表人为杨峰,注册资本为1000万元,经营范围包含:新材料技术研发;电子专用材料研发
2025-12-11 14:48:00
华懋科技入股集成电路封装研发商中科智芯
近日,江苏中科智芯集成科技有限公司发生工商变更,新增华懋科技(603306)为股东。企查查信息显示,该公司成立于2018年
2025-12-11 14:48:00
中国信达四川分公司因收购非金资产变相融资被罚款35万元
12月10日,国家金融监督管理总局四川监管局行政处罚信息公开表显示,中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司及相关责任人员因以收购非金融资产名义变相为企业融资被罚款35万元;于某
2025-12-11 15:46:00
广发银行清远静福路支行因票据业务贸易背景真实性审查不到位被罚款30万元
12月10日,国家金融监督管理总局清远监管分局行政处罚信息公开表显示,广发银行股份有限公司清远静福路支行及相关责任人因票据业务贸易背景真实性审查不到位被罚款30万元,李某文、刘某
2025-12-11 15:46:00
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12月11日,国家金融监督管理总局绥化监管分局行政处罚信息公开表显示,中国邮政储蓄银行股份有限公司绥化市分行因贷款“三查”不到位被罚款30万元;张某亮、石某、杨某微、李某朋被警告
2025-12-11 15:47:00
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12月11日,国家金融监督管理总局铜仁监管分局行政处罚信息公开表显示,沿河长征村镇银行有限责任公司因高管人员未经任职资格核准即实际履职被罚款20万元;黄某石被警告。
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上海银行成功簿记百亿永续债
2025年12月9日,上海银行在银行间债券市场成功簿记发行“上海银行股份有限公司2025年无固定期限资本债券”,本期永续债发行规模为人民币100亿元
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贵州思南农村商业银行因信贷资金被挪用被罚款25万元
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