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商河农商银行聚焦“三个优化” 全力提升全面风险管理
...风险识别和评估、风险监测预警、风险报告、风险评估、内部审计、压力测试等全面风险管理的基本程序。优化责任管理,压实主体责任。一是完善风险管理组织架构。明确董事会、风险管理委员会、高级管理层、监事会、业务...……更多
平阴农商银行党委“四聚焦”扎实推进清廉金融文化建设
...审计“三道防线”职责,加强各岗位间的制约监督。结合内部审计、专项整治等发现问题,员工异常行为排查等,以下看上建立完善廉洁从业机制。二是发挥外部监督作用。全行聘请合规廉政社会监督员39人,开展全员廉洁风险...……更多
...目化推进的方式进行整改,力求对症下药、改出成效。市审计局坚持严实作风,在调查研究中解决突出问题。根据工作实际精准确定选题,科学谋划12个调研课题,同时广泛征求科室建议,对调研课题内容进行再分析、再梳理。...……更多
证监会:提高对上市公司内部人举报造假的奖励金额
...弊非常重要的基础,所以重点是压实公司董事会,特别是审计委员会和独立董事在反舞弊方面的职能,发挥公司治理内部制衡的作用。同时鼓励内部人举报,我们研究提高举报奖励金额。郭瑞明还表示,要压实中介机构“看门人...……更多
光大银行:董事会拟聘任毕马威华振会计师事务所
...会计师事务所及安永会计师事务所已连续8年为公司提供审计服务,达到中国财政部规定的最长连续聘用会计师事务所年限。经公司董事会审议通过,建议聘请毕马威华振会计师事务所为2024年度境内会计师事务所,聘请毕马威会...……更多
兴银理财:全面提升内部控制水平 推动理财业务行稳致远
...任,内控合规部门牵头内控体系统筹、检查及评价,稽核审计部门开展独立内控审计的内部控制“三道防线”。公司有效制度涉及党的建设、公司治理、内部控制、产品管理、投资管理、交易管理等,并根据公司发展实际及时查...……更多
...布通知,为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步规范财务审计秩序促进注册会计师行业健康发展的意见》(国办发〔2021〕30号)要求,进一步推进银行函证规范化、集约化、数字化,提升审计质量和效率,现将有关事项通知如下...……更多
...加科学的决策。就内部控制而言,通过对权限的设定、对审计的跟踪等作用,使会计信息化系统能够加强财务活动中的透明与规范,促进企业内部管理更加规范与透明,会计信息化也推动着企业内部控制不断完善,帮助企业构建...……更多
国家邮政局:2024年邮政行业寄递业务量预计超1700亿件
...告称,公司旗下并表子公司达达(DADA)宣布,其在常规内部审计过程中发现一些存疑的行为。可能引起对达达2023年前三季度,某些线上营销服务收入以及经营支持成本的质疑,达达董事会下的审计委员会决定开展独立审查,并...……更多
...新构建预算绩效管理同预算编制、财政评审、财会监督和审计监督结合机制等“四项机制”,取得了显著效果。以构建预算绩效管理与财会监督结合机制为例,嘉祥县引入了财政监督力量,构建起了财政监督检查、单位内部监督...……更多
5月份已有57家上市公司被实施风险警示
...假、重大诉讼等,其中有28家公司被出具无法表示意见的审计报告,占比较大。例如,由无风险警示转变为*ST的公司——*ST龙宇被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告;*ST超华公司被出具无法表示意见的审计报告和否定...……更多
城中之城:胡悦双重身份曝光,陶无忌分手迎娶,田晓慧越陷越深
...回升职行长之后的关系,从崇明岛回来之后直接就被调到审计部工作,这可是银行内部人员梦寐以求的肥差。而且因为陶无忌现在工作的特殊性,田晓慧就算想和他坦白自己犯的错也不敢了,那些涉及到法律边缘的事情始终压得...……更多
鄱阳农商银行厚植合规文化 夯实高质量发展根基
...,建立不良贷款反弹约谈机制,及时开展了新增不良贷款审计、贷后管理履职风险排查和贷款“三查”违规问题专项排查,以审计促整改,全面增强风险防控能力。以“三道防线”为抓手,加大违规查处惩处力度,构筑“不敢为...……更多
寿光农商银行监事会加强“四联动”助推构建全方位监督体系
...、事中的前置性监督和事后的结果监督,通过积极推进与审计、合规、纪检监察和外部监管等部门协同配合,整理优化监督检查资源,强化监督联动协调机制,逐步构建起全方位监督体系,推动各项工作实现合规稳健发展。联动...……更多
...者孙婷)“院内车位,对外开放。”11月23日,在黄州区审计局门口一块蓝色牌子吸引了市民的目光。这是黄州区解决民生实事,充分合理利用党政机关事业单位停车资源,合理有效增加停车泊位,缓解“停车难”问题的有效举...……更多
商河农商银行\
...督评价、预警提示。三是完善第三道防线机制建设。强化内部审计内控机制建设,进一步强化内审部门职责,有力保障内审工作的独立性和有效性,有效发挥强化风险管理、防范化解风险、推动转型发展的作用。建机制,强协调...……更多
...立行立改,限时追回全部多付的代理费,并推动建立完善内部审计制度,杜绝资金滴漏等问题再次发生。“通过持续加强市县上下联动巡察,我们在教育、医疗、住建等重点领域,推动解决了一批突出问题、查处了一批典型案件...……更多
海普瑞披露子公司被诈骗超9000万元,2023年业绩大幅亏损
...复公告中表示,犯罪分子通过伪造公司高管、外部律师及审计师邮箱等方式向其意大利子公司总经理发送邮件,并以公司正在进行一项高度机密的并购为由设下骗局。海普瑞已经成立独立第三方调查小组对此事件进行全面调查。...……更多
ST奥康(603001.SH):申请撤销股票其他风险警示
...股票实施的其他风险警示。此前,由于2022年度内部控制审计报告被出具否定意见,公司股票自2023年4月27日起被实施其他风险警示。经过整改,公司内部控制缺陷已得到纠正,天健会计师事务所为2023年度内部控制出具了标准无保...……更多
...用还没有得到充分发挥;三是审计监督不充分,民营企业内部审计部门隶属于财会部门或由总经理负责管辖,受限较多无独立地位,外部审计仅把财务报表的合法公允作为评价标准,也很难起到监督公司财务的目的。徐汇检察院...……更多
...方服务奠定基础。以数字服务,提高经营管理水平。构建审计模式、贷款管理系统模式下的数据服务场景。通过对客户交易数据、资产数据、产品数据、客户行为的收集与分析,进一步了解客户的金融服务需求,便于制定服务计...……更多
证监会:构建财务造假综合惩防体系
...公司和中介机构责任。切实发挥独立董事监督作用,强化审计委员会的反舞弊职责。推动上市公司建立绩效薪酬追索等内部追责机制。提高对公司内部人举报造假的奖励金额。对审计评估机构坚决“一案双查”、并联立案,对串...……更多
财务预算与财务预测决策及控制等环节的关系
...预算管理、成本管理、定期报告、统计分析、人员培训和内部审计等其他领域的活动。根据财务控制的作用和目的,财务控制可分为两大类:一是为了确保实现公司的财务目标,二是为了防止财务风险和欺诈。为确保实现公司的...……更多
大英博物馆起诉一名前馆长,指控其盗卖1800多件藏品,卖给全球至少45名买家
...Pal的交易记录,声称这些记录将包含物品被出售的证据。审计发现,大量未经登记的藏品从博物馆储藏室失踪,希格斯被控使用假名和篡改记录来掩盖其作案痕迹。目前,希格斯否认所有指控,并声称自己健康状况不佳。一储藏...……更多
...。达达集团跌超31%,京东集团称旗下的子公司达达在常规内部审计中发现了一些可疑行为。 ……更多
金融监管总局发文要求金租公司规范经营合规管理
...门的主体责任、内部控制和合规管理部门的管理责任以及内部审计部门的监督责任,发挥三者之间制衡约束作用。具体要求,内部控制和合规管理部门及相关岗位不得承担与其部门、岗位职责相冲突的其他职责。内审部门应当定...……更多
达达自查发现广告收入存疑,已启动调查并报警
1月8日晚间,达达发布公告宣布在例行内部审计过程中,发现可疑行为或导致公司2023年在线广告和营销服务收入存在疑问。达达表示,根据初步评估,公司目前估计2023年前三季度来自在线广告和营销服务约5亿元人民币的收入以...……更多
...轮巡察正式启动。在对某县直机关党组进行巡审联动时,审计组负责人发现了一个疑点,并向勐海县委第四巡察组组长沟通反馈。“这个问题一定要重视。近7年时间,20套桌椅难道会凭空消失吗?”勐海县委第四巡察组组长立即...……更多
三味处方守护清廉“医”路
...、科研经费管理使用等专项审计,严格重点岗位监督,将内部审计触角延伸到各方面、各重要环节。同时,注重廉洁文化建设,开展廉洁家风宣讲会,推出“清廉讲堂”,组织纪检监察干部下访问诊,把课堂搬到临床一线,让廉...……更多
ESG年报解读|农业银行:获国内银行最高评级,自身运营环境足迹管理待加强
...行原则》(PRB)进行自我评估。此外,报告还引入第三方审计机构鉴证,一定程度上提高了数据和声明的客观性与可信度。定量披露来看,农行的关键量化指标较为充实。公司展示了每股社会贡献值、涉农贷款余额、客户投诉办...……更多
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近日,华凯保险公告称,收到公司股票被终止挂牌决定。若对终止挂牌决定无异议,华凯保险将自2025年12月8日起复牌,并于2025年12月22日终止挂牌
2025-11-27 09:46:00
通知公告|关于组织推荐2025年度数字化转型典型案例的通知
相关附件请关注“崂山工信微报”公众号(https://mp.weixin.qq.com/s/Ac-Uzkq6S4z-RzknP_P7Dw)下载。责任编辑:刘亮亮
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