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鲁网5月30日讯 (记者 时瑞雪 实习记者 李文静)5月29日,临沂市人民政府新闻办公室召开临沂市“全面深化改革”系列主题第十三场新闻发布会,介绍临沂市国资国企改革相关情况,并回答记者提问。

为推进临沂市属企业构建集中统一、全面覆盖、权威高效的内部审计监督体系,切实提高内部审计的独立性、权威性和高效性,形成“上审下”的内部审计监督格局,有效发挥内部审计监督作用。在接下来的改革中,临沂市将从以下三个方面优化审计监督体系、提升内部审计监督效能。
健全内部审计领导体制。推动市属企业健全党委、董事会直接领导内部审计领导体制,加快董事会审计委员会改革,将国有企业内设监事会和监事职能统筹整合到董事会下设的审计委员会,全面优化运行制度和流程,强化职责履行。推动总审计师制度的全面落实,确保人员配备到位、制度建设完善,进一步提升内部审计的专业性和权威性。
加强内部审计机构和队伍建设。指导市属企业独立设置内部审计机构,合理配备内审人员,确保内审人员数量应与企业治理结构、资产规模相匹配。此外,临沂市国资委将持续强化内审人员的教育培训,优化改进培训方式,重点提升内审人员的政治素质、专业能力和风险防控意识,打造一支政治过硬、业务精湛、作风优良的内部审计队伍。
强化内部审计职责履行。指导市属企业研究制定全面、周密的内部审计计划。严格落实审计频次要求,原则上3年内实现权属企业负责人经济责任审计全覆盖,对于重大投资项目、重要子企业及高风险业务实施重点审计,原则上每年开展一次专项审计,护航国资国企高质量发展。
责任编辑:王军
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快照生成时间:2025-05-30 14:45:03
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