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沂南县蒲汪镇政府高度重视内部审计在规范镇村两级财务管理,防范化解廉政风险的作用,通过内审融合化建设,制度化推进,多元化开展,提升内审工作质效。有力增强乡镇社会治理水平,为乡村振兴保驾护航。
内审融合化。突出内审发现问题、解决问题的前哨作用,将内审工作融入“矛盾调解一体”体系中,与镇12345、网格化、司法所、纪委办等部门一体办公,建立起从问题发现、内审参与、问题反馈整改或移送纪委的全链条闭环。
内审制度化。先后制定《内部审计职责》《内部审计工作流程》《内部审计工作制度》《内审成果运用长效机制》等制度规范。将内审工作列入镇党委政府重要议事内容,将内审结果作为对机关干部、村干部实绩考核、人事任免、评先树优的重要评价指标。
内审多元化。成立以党委书记任组长的内审领导小组,配强内审力量,实行“内审吹哨,部门报到”机制。根据审计工作需要,抽调经管站,财政所,乡建办,纪委办,国土所,执法中队等部门得力干部协助审计开展调查工作。注重内审技巧综合利用,坚持一线工作法,查阅档案材料与现场调查相结合;传统调查工具与现代调查工具相结合,推行“纪委+内审”联合办案。在账务查询中运用银农直连系统、微信、支付宝转账功能,银行提供流水记录等,确保账务查清、查准。数据测定中,聘请第三方现场勘查,出具专业的数据测定报告,让当事人心服口服。
沂南县蒲汪镇自2022年以来已开展完成内部审计项目31个,出具内审报告31个,发现问题214个,查出问题金额3896.91万元,移交镇纪委11人,内审工作的开展有效地规范了小微权力运行,提升了基层社会治理水平,为乡村振兴提质增效提供了强有力的保障。(通讯员 赵洁)
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快照生成时间:2023-10-27 18:45:03
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