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金融监管总局发文要求金租公司规范经营合规管理
...立健全“三道防线”,即有效落实业务部门的主体责任、内部控制和合规管理部门的管理责任以及内部审计部门的监督责任,发挥三者之间制衡约束作用。具体要求,内部控制和合规管理部门及相关岗位不得承担与其部门、岗位...……更多
...展步伐。想要提高企业的综合竞争实力,需要强化企业的内部控制管理,对海量数据材料进行统计与分析,应用科学的文件储存方式,保证数据传输的稳定性与安全性,加强企业各部门之间的交流与合作,为企业持续发展创造良...……更多
...团交办的其他工作。新乡市、平原示范区2国资集团风控审计部部门负责人(1)负责建立集团全面风险管理体系。(2)负责对集团重大经营管理决策组织评审和风险论证。(3)负责开展集团及下属企业的各种常规审计、专项审...……更多
...同的财务报告。四部门要求企业严格执行会计准则,加强内部控制,全面提升2024年年报质量。企业应当对近年来问题多发频发的重点领域,加大会计核算和报表编制审核力度,确保年报数据真实准确,严防会计信息失真。企业...……更多
乐考网||:注册会计师考试科目具体是什么?
...习奠定基础。《审计》:主要围绕审计流程、审计方法、内部控制等内容展开,需要考生具备较强的逻辑思维和分析能力,理解审计程序和方法,并能够分析、判断和评价审计证据。教材较为晦涩难懂,对没有审计实务经验的考...……更多
...才的要求更为严格。会计人员不仅需要专业的财务核算和审计监督技能,还必须具备信息分析和数据应用等能力,以构建一个具有多样化素质和专业能力的团队。然而,由于人力资源成本和企业发展重点等因素的限制,企业在选...……更多
潍坊市进出口企业联合会换届大会圆满召开!
...据票数统计结果,潍坊圣华坤国际贸易有限公司董事长李永华当选新一届联合会会长,潍坊中团网络科技有限公司创始人王松森当选新一届联合会秘书长,山东力群环保科技有限公司董事长周蓬勃、潍坊陆港国际货运有限公司总...……更多
富士莱39岁副总卞爱进身兼三职、年薪80万元,曾任职安永华明
...,兼任董事会秘书、财务总监,年轻有为。卞爱进曾任安永华明会计师事务所苏州分所高级审计员、欧迪餐饮集团证券事务代表、苏州创元高投创业投资有限公司投资经理。2014年3月至今,卞爱进历任富士莱证券事务代表、董事...……更多
一周复盘 康华生物本周累计上涨1.21%,生物制品板块下跌3.01%
...23日晚间,康华生物发布公告称,公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“立信”)原指派华毅鸿女士、袁竞艳女士分别作为签字项目合伙人、签字注册会计师为公司提供审计服务...……更多
信息披露接连出现低级失误,东易日盛及其董秘遭警示
...留意见的财务报表审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告,披露为出具了标准无保留意见的审计报告。在《关于举行2023年年度报告网上说明会的通知》中,错误地将举办年报网上说明会的时间披露为2023年5月16...……更多
...因2023年年度财务会计报告被出具无法表示意见,2023年度内部控制审计报告被出具否定意见,前述情形触及《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.3.1条第一款第(三)项规定和第9.8.1第(四)项...……更多
年报迟发业绩变脸 普利制药麻烦不断
...投资决策,同时也促使上市公司提升自身治理水平,加强内部控制,确保财务报告的可靠性和合规性。普利制药这一系列利空事件,都与公司前期财务信息披露不准确有关。据了解,今年4月,海南证监局在现场检查中发现公司20...……更多
...年年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告,对公司内部控制出具了否定意见的内控审计报告。 此外,截至2023年三季度末,*ST美谷归属于上市公司股东的净资产(简称“净资产”)为-20911.68万元。公告显示,本次责任豁免...……更多
证监会:操纵市场案组织化、团伙化特征更趋明显
...中介服务领域包括发行上市、股票定增、债券发行、年报审计、资产重组等多种类型。二是执业质量和程序存在缺陷。有的未按计划履行基本的尽职调查职责,未发现公司重要生产业务停产等异常状态;有的对存在舞弊迹象的业...……更多
证监会:从严打击“炒壳”背后的市场操纵、内幕交易行为
...计师事务所责任,将反映上市公司财务失真、内控失效的审计意见作为退市决策的重要依据;强化监管,督促注册会计师勤勉尽责,规范执业,恰当发表审计意见。三是坚持对退市公司及其控股股东、实际控制人、董事、高管违...……更多
浙江东日将于3月28日召开股东大会,审议变更注册资本并修订公司章程等议案
...、2024年度报告全文及摘要6、关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案7、关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案8、关于变更注册资本并修订公司《章程》的议案9、关于延长公司2023年度向特定对象发行A...……更多
...日发布通知,为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步规范财务审计秩序促进注册会计师行业健康发展的意见》(国办发〔2021〕30号)要求,进一步推进银行函证规范化、集约化、数字化,提升审计质量和效率,现将有关事项通知...……更多
山东路桥聚力“六个主题年” | 管理规范提升年:聚焦管理规范提升 夯实高质量发展之基
...目前,已有4户企业完成整改,5条问题整改完毕。 强化审计巡察,凝聚监督合力。通过审计巡察全面掌握公司的管理运行状况,对违规、违纪事项予以纠正,推动各环节合规合法运行。今年来,公司共开展并购企业审计、比对...……更多
...经济贸易大学商学院企业管理专业高级课程研修班摘要:内部控制作为一种企业内部的管理机制,旨在确保企业目标的实现、财务报告的准确性和法律法规的遵守。有效的内部控制可以规范企业的业务流程、减少经营风险,进而...……更多
603879,申请摘帽
内部控制缺陷整改完成,ST永悦(603879)申请“摘帽”。4月2日晚间,ST永悦披露年报,鉴于2024年度内部控制被出具标准无保留意见,触及其他风险警示的情形已经消除,且不存在触及退市风险警示和其他风险警示的情形,公司向...……更多
...上市公司均设置了审计委员会。审计委员会在强化对公司内部控制、财务信息监督等方面发挥了积极作用。2023年4月,为进一步优化上市公司独立董事制度,国务院办公厅印发《关于上市公司独立董事制度改革的意见》,明确要...……更多
拟IPO企业内部控制建设受关注 财务规范和经营质量是重点 【拟IPO企业内部控制建设受关注 财务规范和经营质量是重点】财联社10月14日电,证券日报文章指出,事实上,对财务问题的关注只是监管部门推动上市公司和拟上市公...……更多
一文读懂|六部委联合发文,打击资本市场财务造假新政有哪些...
...造假方面,《意见》要求,增强公司治理内生约束,强化审计委员会反舞弊职责,发挥独立董事监督作用,推动公司内部建立追责机制。压实中介机构“看门人”责任,对存在重大违法违规行为的中介机构依法暂停或禁止从事证...……更多
回复内容不够清晰被深交所启动现场督导,联纲光电上市路生变?
...例较高的案例情况。发行人已建立较为完善的治理结构与内部控制体系,各项内部控制制度健全且能发挥必要的作用。此外,公司设置了累积投票制、中小投资者单独计票制及征集投票权安排等机制,充分保护中小投资者权益。...……更多
沪深交易所落实“国九条”十要点:提高上市门槛,分红不达标...
...司切实强化内部管理和公司治理。拟将连续两年财务报告内部控制被出具否定或者无法表示意见,或者未按照规定披露内部控制审计报告的公司纳入退市风险警示范围,第三年再次触及前述情形的,将被终止上市。第三,新增控...……更多
...经审落地落实落细。秦皇岛市总工会以风险防控为导向、内部控制为重点、健全机制为目标,创新建立了工会大额资金使用预审制度,对1万元以上的大额资金使用、大额资产处置等重大事项开展资金预审。该制度自2021年实行以...……更多
普华永道200人团队集体跳槽?部分资管核心人员加入容诚所
...券投资基金改聘会计师事务所,解约普华永道,改聘为安永华明。上述基金的2023年年报显示,普华永道当年的审计费用为6万元。此外,普华永道或将迎来高层变动。据界面新闻援引英国金融时报报道,知情人士称,普华永道准...……更多
深圳证监局对智动力采取责令改正措施,明年3月底前完成整改
...披露管理办法》的相关规定。此外,智动力在制度建设、内部控制、募集资金管理等方面也存在不规范情况。而深圳证监局也对智动力董事长等相关责任人采取出具警示函的行政监管措施。为落实《责令改正决定》中的相关整改...……更多
区块链技术助力搭建公司内部关联交易监督平台探索
...监管提供真实、完整的数据资料,为公司关联交易的内部审计提供便利,有利于降低关联交易带给公司的经营风险。(三)完善跨部门合作,促进内部监督区块链技术可以实现公司内部各部门的互相监督,有效防范违法违规交易与...……更多
日播时尚终止购买锦源晟100%股权 股价一字跌停
...,公司积极推进相关事宜,组织中介机构开展尽职调查、审计、评估等相关工作。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》第十九条规定:“发行股份购买资产的首次董事会决议公告后,董事会在6...……更多
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