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2024年,金乡农商银行审计部强化审计监督,提升审计质效,提高审计的针对性和有效性,切实发挥审计的服务监督职能。
强化组织领导,确保审计工作有序开展。该行高度重视审计工作,由董事长直接分管,确保审计工作独立于业务经营,同时按照“统一领导、统一方案、统一方法、统一定性”的原则,全面做好审计人员组织、方案制定、工作协调和程序规范等工作,实现了审计工作的制度化、程序化和规范化。
强化现场管理,提高审计项目质量。严格进行现场检查,保质保量完成审计任务。一是合理分工,根据审计人员业务专长合理分工;二是明确责任,组织审计人员学习检查方案和相关制度,并签订《现场审计工作承诺书》;三是检查中期及时召开审计调度会,组长做到深入现场、靠前指挥,加强现场管理的指导作用。
强化网络运用,提高审计工作效率。一是现场审计中充分利用非现场系统筛选疑点数据,并进行现场验证,提高审计的针对性和问题定性的准确性。二是充分利用“新一代信贷管理系统”“会计档案管理系统”等内部系统和“天眼查”、“爱山东”等网络公开查询系统开展内部审计。
强化审计职能,提高问题整改率。一是加强审计人员与被审计单位的沟通,提高问题的现场整改率,降低违规风险。二是项目结束后,及时下发整改通知书,督促被审计单位整改并建立问题台账,分析问题产生的根源。三是严格审核整改报告,确保有效整改率达到100%,发挥审计的服务和监督职能。
康岩 济宁报道
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快照生成时间:2024-05-12 09:45:01
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